你好,在納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次,填寫一個數據,彌補之前年度虧損,使得沒有退稅形成
匯算清繳,17年和18年有退稅,但是不想退,想調整報表,但是以前年度彌補虧損就會出來數,主表的應納稅所得額還是0,這怎么辦?就想調增,不退稅,望詳細解答,謝謝
2022年預繳有企業所得稅,彌補以前年度虧損了,但是年度利潤又是虧損,利潤總額是負數,不想退稅,匯算清繳怎么填報呀!
老師,匯算清繳中:納稅調整后所得-548499.02,全申報時提示:年度納稅申報表A類第21行彌補以前年度虧損=企業所得稅彌補虧損明細表第11行第9列當年待彌補的虧損額?
企業所得稅匯算清繳2022第二季度預交,有以前年度補虧損,現在要退稅,怎么報表調整為0不要退稅
企業所得稅匯算清繳不想退稅又有彌補以前年度虧損怎么調整報表
A105080表中項目里面我看了半天沒看到有車輛?辛苦老師告知一下謝謝
你好老師,一般說的開票要稅點,這個稅點計算是按照含稅還是不含稅的基數計算呢
會計爛賬亂賬要怎么處理?面試時候問到有無獨特見解?
我司銷售商品50件(送5件),每件40元;共收款2000元,發票應該怎么開,第一種是商品是開55件,金額2000元?第二種是開55件 單價40元 金額2200元,第二行再開負數折扣直接200元?哪種是正確的?
運輸公司24年的未開票收入,在25年開票可以抵用嗎?
公司營業執照范圍有機械租賃,但是公司沒有機械設備,也沒有向外租賃機械設備,那我們公司能對外開具租賃發票嗎
我司銷售商品50件(送5件),每件40元;共收款2000元,發票應該怎么開,第一種是商品是開55件,金額2000元?第二種是開55件 單價40元 金額2200元,第二行再開負數折扣直接200元?哪種是正確的?
老師,向銀行貸款支付的利息,企業所得稅可以稅前扣除嗎?
老師匯算24年,24年1月計提發放了23年12月的工資算24年工資薪金嗎
請問一下,個人可以私下給別的公司兼職嗎?符合規定嗎?
填個什么數據合適 退稅是4.4
你好,其他欄次,填寫的數據=31753.75%2B4.4/所得稅稅率?
是除以25% 還是5% 2.5% 小微企業
你好,2022年匯算清繳,稅率是按2.5%?
前期預繳時交了 4.4 我按照您的方法試了一下 還是有退稅金額
你好,是這樣填寫了之后,減免稅額同步變動了導致的還有退稅??
您看一下這個表
你好,你這里減免的稅額,是直接按4.4的40%??
40%是撒? 這個金額就是 31753.75+4.4/2.5%=31929.75 填的
40%是撒? 這個金額就是 31753.75+4.4/2.5%=31929.75 填的
你好,請看你提供的圖片,箭頭指向的地方?
40% 不用管 就只用看最后一行 實際應補退所得稅額 -4.4 怎么調整一下 就不用退這個4.4
你好,這個(40%)是需要管的,因為這個會影響到減免稅額,進而影響? 需要調整的金額的。
那要怎么填 您在給我說下 或者您幫我算一個金額也行 我填上試試
你好,如果是減免40%的稅額(稅率是按25%) (納稅調增的金額—31753.75)*25%*(1—40%)=4.4