你好,匯算清繳有補交的稅金嗎?
老師 去年的所得稅未計提,在今年繳納的時候 直接計入了 所得稅費用,這個應該怎么調整了?
想問下21年度匯算清繳是在今年22年做的,我想問,計提匯算清繳所得稅費用,借所得稅費用,貸應交稅費-所得稅,這個分錄是計提在什么時候?去年12月,還是說在今年22年繳納的這個月去做呢?
請問老師,今年交2021年所得稅匯算的所得稅,在今年怎么計提繳納
老師,您好!去年年末因多計提了成本,在所得稅匯算清繳時調增了成本,今年所得稅匯算清繳應該怎么調?
老師,去年年底計提了所得稅,但是今年匯算清繳未繳納所得稅,計提的數一直掛在應交所得稅那里,這個怎么做?
要做今年的社保繳費基數, 去年有員工休產假,休假5個月,休假期間工資是0,產假期間也居家辦公了, 這個員工的平均工資怎么算? 比如2024年全年工資收入是5萬元, 他的平均工資是5萬元/7個月, 還是5萬元/12個月?
企業所得稅匯算時,可以主動提出不享受小微企業所得稅減免政策嗎?不享受減免企業會有風險嗎?
請問老師,企業用未分配利潤對另外一個公司進行投資,那么出去的未分配利潤的錢需要交個稅后在投資嗎
請問 客戶讓開去年1月份發票,我們已經報完無票收入了,怎么處理?還能開嗎?
老師好,購買汽車給的優惠返還應該計入什么科目?^_^
老師,公司稽查要補企業所得稅,23年收入2300多萬,利潤287萬,已預交企業所得稅14.8萬。現在客戶愿意再補一萬左右的企業所得稅,我要調增多少利潤?現調增的企業所得稅怎么算?按5%還是25%?
2014年公司購買的一臺汽車,現在怎樣才能當時購車的發票呢?
老師代賬公司把個稅做到其他應付款對嗎
老師,業務以及資金流向是這樣的,客戶在A平臺上買預付卡付錢,A平臺打錢給B公司,B公司按照A的金額打給C公司,讓C公司去制卡發布在A平臺上,B公司只是起到一個類似中介的作用,要從C公司收取一定比例的服務費,給C公司開具服務費發票。同時B公司還要給少部分客戶開具預付卡不征稅發票,問題如下:1,B公司收到A平臺的錢都轉給C公司后,應收應付科目能否對沖 2,B公司給客戶開的預付卡發票,這部分科目怎么記呢?
商貿企業,采購的毛毯,文具等樣品,計入哪個會計科目合適
沒有,金額為0,不用交所得稅
你好,也就是說你計提的多了是嗎?
嗯嗯,是的
你好!通過以前年度損益調整科目沖會
通過以前年度損益調整科目紅字沖回嗎?
你好!可以用紅字沖回
老師,想問一下,什么情況下不能用紅字沖回?
你好!計提了繳納了不用調整的