對的,是的,是這么做的。
老師你好,我上個月開17%的發(fā)票1080200元,這個月發(fā)現(xiàn)1080200元里有67100元開13%的發(fā)票,紅沖了一張發(fā)票,開票金額為76380元,分錄借應(yīng)收賬款-A客戶1080200貸主營業(yè)務(wù)收入923247.86應(yīng)交稅費-銷156952.14,紅沖未開票收入借應(yīng)收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務(wù)收入我-923247.86應(yīng)交稅費-銷-156952.14,借應(yīng)收賬款-A-76380貸主營業(yè)務(wù)收入-65282.05應(yīng)交稅費-銷-11097.95,重記借應(yīng)收賬款67100貸主營業(yè)務(wù)收入59380.53應(yīng)交稅費-銷7719.47借應(yīng)收賬款9280貸主營業(yè)務(wù)收入7931.62應(yīng)交稅費-銷1348.38,其中67100元是不是得從上月紅沖的未開票收入中調(diào)出,實際未開票收入為1013100元,直接再次紅沖上月借應(yīng)收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務(wù)收入-923247.86應(yīng)交稅費-銷156952.14,重記紅沖的未開票收入借應(yīng)收賬款未開票1013100貸主營業(yè)務(wù)收入865897.44應(yīng)交稅費-銷147202.56,思路對嗎?分錄正確嗎?
老師小規(guī)模納稅人開出發(fā)票借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,然后把發(fā)票粘貼后面, 等回款了做借銀行存款貸應(yīng)收賬款把銀行回單粘貼后面,是這樣嗎?
確認未開票收入時做的賬是: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入—未開票收入 應(yīng)交稅費—銷項稅額 請問后面又開了一部分發(fā)票沖未開票收入怎么做賬
老師,銷售貨物貨已發(fā)出,票未開款未收這樣做對嗎? 發(fā)出貨物 借應(yīng)收賬款 貸庫存商品 收到貨款 借應(yīng)收賬款(紅字) 貸庫存商品(紅字) 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 開出發(fā)票 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
物業(yè)小規(guī)模公司需要把每月出的賬單先做賬嗎?借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 —未開票收入 應(yīng)交稅費 ,做未開票收入報稅,然后等業(yè)主來交款時借銀行存款貸應(yīng)收賬款,如果有開發(fā)票的先沖紅未開票收入再記發(fā)票收入,這個流程對嗎?大神指教一下
老師我們建筑公司有一個政府的項目就這一個項目可以純勞務(wù)開三個點包工包料開九個點嗎上次開了九個點的票下一次可以開三個點的純勞務(wù)嗎
老師,去年公司6月買了兩架車,現(xiàn)在老板才找出發(fā)票給我,我應(yīng)該怎樣做,發(fā)票也是去年六月六開了的
老師,我現(xiàn)在做匯算清繳 24年8—12月工資當時已經(jīng)計提了,現(xiàn)在老板說不發(fā)了,匯算清繳跟賬務(wù)要怎么處理呢
老師,請問這種買飛機票的這種發(fā)票可以抵扣嗎 怎么做賬
酒廠里,賣了別人的酒,應(yīng)該怎么記賬
請問老師誤餐補記什么科目
律所法人轉(zhuǎn)錢進公賬做運營成本,要怎么做賬
老師請問金蝶云星空企業(yè)銀行賬內(nèi)部轉(zhuǎn)賬出納都錄了,現(xiàn)在我這里生成憑證就重復(fù)了,聽他們說點關(guān)聯(lián)是怎么弄呢?
老師,二手車銷售屬于反向開票嗎?
你好老師問一下工資扣繳超過30人,專項扣除三險一金為零,觸發(fā)疑點了應(yīng)該怎么辦?
老師如果中間有優(yōu)惠金額是不是沖減應(yīng)收和主營業(yè)務(wù)收入
對的,是的,是這么做的。