同學你好 直接開商品的就可以
某企業為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,1月有關生產經營業務如(1)銷售甲商品給某商城,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額100萬元。另外收取商品的送貨運輸收入5.8萬元(2)銷售乙商品,開具普通發票,取得含稅收入29萬元。(3)采取以舊換新方式銷售丙商品,新商品不含稅價款為10萬元,舊商品折抵貨款2萬元(4)購進貨物取得增值稅專用發票,并通過驗證,注明支付貨款80萬元,進行稅額128萬元。另外,支付購貨運輸費用66萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發票支付收購價30萬元,支付運輸費用55(5)向農業生產者購進農產品一批用于生產萬元。取得運輸公司開具的增值稅專用發票。本月將購進農產品的20%用于本企業職工福利要求,計算該企業1月份應繳納的增值稅
某企業為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,1月有關生產經營業務如(1)銷售甲商品給某商城,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額100萬元。另外收取商品的送貨運輸收入5.8萬元(2)銷售乙商品,開具普通發票,取得含稅收入29萬元。(3)采取以舊換新方式銷售丙商品,新商品不含稅價款為10萬元,舊商品折抵貨款2萬元(4)購進貨物取得增值稅專用發票,并通過驗證,注明支付貨款80萬元,進行稅額128萬元。另外,支付購貨運輸費用66萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發票支付收購價30萬元,支付運輸費用55(5)向農業生產者購進農產品一批用于生產萬元。取得運輸公司開具的增值稅專用發票。本月將購進農產品的20%用于本企業職工福利要求,計算該企業1月份應繳納的增值稅
某企業為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,1月有關生產經營業務如(1)銷售甲商品給某商城,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額100萬元。另外收取商品的送貨運輸收入5.8萬元(2)銷售乙商品,開具普通發票,取得含稅收入29萬元。(3)采取以舊換新方式銷售丙商品,新商品不含稅價款為10萬元,舊商品折抵貨款2萬元(4)購進貨物取得增值稅專用發票,并通過驗證,注明支付貨款80萬元,進行稅額128萬元。另外,支付購貨運輸費用66萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發票支付收購價30萬元,支付運輸費用55(5)向農業生產者購進農產品一批用于生產萬元。取得運輸公司開具的增值稅專用發票。本月將購進農產品的20%用于本企業職工福利要求,計算該企業1月份應繳納的增值稅
某企業為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,1月有關生產經營業務如(1)銷售甲商品給某商城,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額100萬元。另外收取商品的送貨運輸收入5.8萬元(2)銷售乙商品,開具普通發票,取得含稅收入29萬元。(3)采取以舊換新方式銷售丙商品,新商品不含稅價款為10萬元,舊商品折抵貨款2萬元(4)購進貨物取得增值稅專用發票,并通過驗證,注明支付貨款80萬元,進行稅額128萬元。另外,支付購貨運輸費用66萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發票支付收購價30萬元,支付運輸費用55(5)向農業生產者購進農產品一批用于生產萬元。取得運輸公司開具的增值稅專用發票。本月將購進農產品的20%用于本企業職工福利要求,計算該企業1月份應繳納的增值稅
請問,我們公司銷售商品,客戶付款1500元,其中1000元是貨款,500元是運費,然后,供應商會開具商品的進項發票,快遞公司另外開具運費的進項發票,那我們銷售這批商品如何開具增值稅專用發票呢?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
老師,只需要開具13%,金額1000元的增值稅專用發票嗎?
同學你好 對的 是這樣開發票
那我收到的是1500元啊,還有500元不可能不開票呀?
500做代收代付 快遞公司開給給客戶
運費是我們銷售方取得進項發票的哈
那你開發票只能開1500的發票了
開13%的1500,還是13%的1000和6%的500呀
是混營的就直接都開13%的