你進項轉出的分錄不對,你們單位是免稅的,不退稅嗎?你看一下退稅率是多少?
老師 您好~咨詢下,化妝品發票,公司可以報銷嗎?
上個月申報個稅時多繳納了稅款,這個月更正后想申請退稅或者這個月抵扣,請問怎么操作?我這個月申報了一下,發現不可以抵扣。
8000多的工資,公司都是發到個人名下的兩張卡里,可以嗎
零基礎想考4個月以后的中級會計的中級會計實務和經濟法,在職學習,現在開始,來得及么?
平息債券是流通債券么,折線圖是這個么
老師,個稅的匯算清繳計算,只要達到某一檔位稅率,扣除5000和專項扣除和五險一金以后的應納稅所得額*稅率,那這個稅率是階梯式計算還是只要達到就都按這個稅率呢?
連續付息的平息債券是連續付息債券么,折線圖是這個么
老師請問一下,我們公司是國企下的第三級子公司,簽的合同工只有一個,請問一下,臨時聘請的人員簽訂一個臨時用工協議,報銷的費用可以直接報給這個臨時聘請的員工的嗎
請教一下,非常感謝! 這個題,出售乙公司的股份時,2024年度乙公司實現凈利潤100萬元,并宣告分派現金股利20萬元。這個借,長期股權投資—損益調整100 貸長期股權投資.—損益調整20 不用反向結轉的嗎? 發放的現金股利的錢算不算進售價1100萬里面呢?
小微企業稅收優惠填寫那個表呀,征收率是多少?
國際物流行業,正常銷項開票是9%,退稅率在哪里查詢
物流沒有退稅 借主營業務成本 貸應交稅費,應交增值稅,進項轉出 做這一個, 然后你的進項和進項轉出都分別結轉到轉出未交增值稅就可以了
單純的出口企業,收到增值稅專用發票,借:主營業務成本/管理費用 應交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應付賬款。 等勾選認證以后,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 因為銷項為0所以進項也不能抵扣,做進項稅額轉出 借:主營業務成本/管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 等收到進項稅額的退稅稅款(費用類的進項稅額會退嗎?) 借:銀行存款貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 請問老師,我做的分錄對嗎?不對或者更好的處理方法請告知,謝謝!不明白的地方:費用類的進項稅額國家給退嗎?如果不退的話是不是一直在借方的進項稅額轉出科目掛著?需要怎么處理?
這次分錄對了嘛?哪里不對請指正
等收到進項稅額的退稅稅款(費用類的進項稅額會退嗎?) 這個沒看懂 什么意思
我們會收到類似差旅費的專票,入賬的時候是價稅分離入賬的,也要做進項轉出處理,做完進項轉出處理以后在貸方掛著。1.以上表述對嗎?2.我們的銷項是0,主營業務成本對應的進項稅額會退稅吧?3.那么費用類的對應的進項稅額可以申請退稅嗎?
費用類的對應的進項稅額就比如說差旅費專票上的稅額
有對應的內銷嗎?如果只有外銷,沒有內銷的抵扣不了, 以上表述對嗎? 2.我們的銷項是0,主營業務成本對應的進項稅額會退稅吧? 不退啊 你們沒有退稅 你出口貨物的可以 3.那么費用類的對應的進項稅額可以申請退稅嗎? 不能