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單純的出口企業,收到增值稅專用發票,借:主營業務成本/管理費用 應交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應付賬款。 等勾選認證以后,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 因為銷項為0所以進項也不能抵扣,做進項稅額轉出 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 等收到進項稅額的退稅稅款(費用類的進項稅額會退嗎?) 借:銀行存款貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 請問老師,我做的分錄對嗎?不對或者更好的處理方法請告知,謝謝!不明白的地方:費用類的進項稅額國家給退嗎?如果不退的話是不是一直在借方的進項稅額轉出科目掛著?需要怎么處理?

2023-05-20 11:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-20 11:28

你進項轉出的分錄不對,你們單位是免稅的,不退稅嗎?你看一下退稅率是多少?

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快賬用戶4142 追問 2023-05-20 11:32

國際物流行業,正常銷項開票是9%,退稅率在哪里查詢

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齊紅老師 解答 2023-05-20 11:33

物流沒有退稅 借主營業務成本 貸應交稅費,應交增值稅,進項轉出 做這一個, 然后你的進項和進項轉出都分別結轉到轉出未交增值稅就可以了

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快賬用戶4142 追問 2023-05-20 11:34

單純的出口企業,收到增值稅專用發票,借:主營業務成本/管理費用 應交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應付賬款。 等勾選認證以后,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 因為銷項為0所以進項也不能抵扣,做進項稅額轉出 借:主營業務成本/管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 等收到進項稅額的退稅稅款(費用類的進項稅額會退嗎?) 借:銀行存款貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 請問老師,我做的分錄對嗎?不對或者更好的處理方法請告知,謝謝!不明白的地方:費用類的進項稅額國家給退嗎?如果不退的話是不是一直在借方的進項稅額轉出科目掛著?需要怎么處理?

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快賬用戶4142 追問 2023-05-20 11:35

這次分錄對了嘛?哪里不對請指正

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齊紅老師 解答 2023-05-20 11:35

等收到進項稅額的退稅稅款(費用類的進項稅額會退嗎?) 這個沒看懂 什么意思

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快賬用戶4142 追問 2023-05-20 11:46

我們會收到類似差旅費的專票,入賬的時候是價稅分離入賬的,也要做進項轉出處理,做完進項轉出處理以后在貸方掛著。1.以上表述對嗎?2.我們的銷項是0,主營業務成本對應的進項稅額會退稅吧?3.那么費用類的對應的進項稅額可以申請退稅嗎?

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快賬用戶4142 追問 2023-05-20 11:47

費用類的對應的進項稅額就比如說差旅費專票上的稅額

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齊紅老師 解答 2023-05-20 11:54

有對應的內銷嗎?如果只有外銷,沒有內銷的抵扣不了, 以上表述對嗎? 2.我們的銷項是0,主營業務成本對應的進項稅額會退稅吧? 不退啊 你們沒有退稅 你出口貨物的可以 3.那么費用類的對應的進項稅額可以申請退稅嗎? 不能

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