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老師您好 我們是小規模納稅人 1-3月發生未開票收入21萬元 我填列在主表第十欄 (小微企業免稅銷售額)里邊了 ,請問增值稅減免申報表這里需要填嗎?

老師您好 我們是小規模納稅人 1-3月發生未開票收入21萬元 我填列在主表第十欄 (小微企業免稅銷售額)里邊了 ,請問增值稅減免申報表這里需要填嗎?
老師您好 我們是小規模納稅人 1-3月發生未開票收入21萬元 我填列在主表第十欄 (小微企業免稅銷售額)里邊了 ,請問增值稅減免申報表這里需要填嗎?
2023-05-19 12:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-19 12:12

你好,減免明細表不用填寫的。

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快賬用戶1290 追問 2023-05-19 12:13

請問下減免明細表是什么情況下才需要填寫的呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-19 12:14

你開了免稅的稅率或者是零稅率的。

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齊紅老師 解答 2023-05-19 12:14

或者是開了1%需要交增值稅的。

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相關問題討論
你好,減免明細表不用填寫的。
2023-05-19
您好,是的,是這個意思的
2022-07-05
你好 只需要填寫免稅銷售額欄
2023-10-17
這個是稅局報表的規定,季度不滿30萬填10欄,超30萬填3欄
2024-03-08
你好,不需要的,不用填寫的,不交稅不影響。
2023-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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