你好同學(xué),外購商品贈送視同銷售會計分錄 購入商品時: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 贈送時: 借:銷售費用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
老師,我公司主營業(yè)務(wù)是地產(chǎn)開發(fā)銷售,現(xiàn)在有一批外購禮品用于贈送,這種視同銷售,會計分錄應(yīng)該如何寫
老師,外購或自產(chǎn)視同銷售的分錄怎么做,如果是贈送客戶
房地產(chǎn)企業(yè)為了促進(jìn)銷售外購家具家電無償贈送客戶,算不算視同銷售,進(jìn)項稅可以抵扣不?如何寫會計分錄?
房地產(chǎn)企業(yè)為了促進(jìn)銷售外購家具家電無償贈送客戶,算不算視同銷售,進(jìn)項稅可以抵扣不?如何寫會計分錄?
外購材料贈送客戶視同銷售會計分錄如何寫,老師麻煩寫一下
老師您好我是湖北十堰地區(qū)的,我想注冊農(nóng)業(yè)相關(guān)合作社或者公司,現(xiàn)在注冊資金需要實繳了嗎?
老師,土地的面積3萬平米,廠房占地1萬平米,整個土地的三通一平費用,按面積比例分?jǐn)偟綇S房的建設(shè)成本中嗎?
甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年5月從國外進(jìn)口一批音響,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價格為116萬元,繳納關(guān)稅11.6萬元。已知增值稅稅率為13%,征收率為3%,計算甲公司該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅稅額
企業(yè)所得稅匯算清繳中,投資性房地產(chǎn)折舊要按20年折舊嗎?
請問這道題分錄是怎么做的?
老師您好,請問員工出意外險,保險公司現(xiàn)在要紙質(zhì)版資料,做賬的話需要留下什么紙質(zhì)版的憑證?剩下的給保險公司!現(xiàn)在資料有醫(yī)院發(fā)票,病例,個人的付款記錄,住院整個的費用明細(xì),還有拍的片子和出拍片結(jié)果的單子等等,基本所有紙質(zhì)資料都在。謝謝老師
老師,您好,信用等級變成M級是什么原因?都是按時申報納稅的
老師,公司安排員工去旅游,這個旅游費是有發(fā)票的,還要計入工資申報個稅嗎?
老師,請問一下差額費率累進(jìn)法拆分是按照什么原理拆分的,比如553萬,客服收的服務(wù)費按46650來拆分的,分的100+400+53=553,我都不知道這個按什么原理來拆分的
企業(yè)給員工上下班補助的車費或者就是憑票給報銷,賬務(wù)應(yīng)怎么處理呢
老師如果是小規(guī)模納稅人如何做寫會計分錄了?
你好同學(xué),小規(guī)模納稅人 購入商品時: 借:庫存商品/原材料 貸:銀行存款 贈送時: 借:銷售費用 貸:庫存商品/原材料 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
老師這個稅怎么計算了?