?你好!你最終12月底是盈利還是虧損
你好想問一下 我是公司小規模納稅人 去年做完匯算清繳后 今年退回來了多繳納的1萬多的企業所得稅 我該怎么做這個分錄
老師您好,我們公司去年一季度預交了一點企業所得稅,后來全年虧損,前幾天匯算清繳以后,預交的企業所得稅退回來了,請問收到這個退回來的企業所得稅,分錄怎么寫?
老師你好,今天匯算清繳的時候,去年預繳的企業所得稅,退給我們了,如下分錄,為什么在利潤表里,所得稅一欄會出現這個企業所得稅,我應該怎么更正這個分錄
老師你好,我上午問你匯算清繳的企業所得稅的問題,公司是小微企業,去年申報并繳納了企業所得稅,今天匯算清繳的時候,A表中最后一欄出現負數了,您說是退稅的,針對這一點我不太明白為什么退稅。
老師您好,我今天做企業所得稅匯算清繳,A100000中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類)中是負數,因為2022年第一季度盈利了,所以交了2000多的企業所得稅,但是2022年最后三個季度處于虧損狀態,導致2022年整年凈利潤為負數,所以,現在匯算清繳會把第一季度交的2000多的企業所得稅退給我們嗎
24年度企業所得稅實際繳納金額如何做賬?在24年沒有計提
老師,實收資本是同一個人打過來的,實際是3個人,我該怎么填年報啊
老師好,年度企業所得稅匯算清繳中職工薪酬納稅調整和期間費用納稅調整表一定要填數字嗎,本年發生了工資支出
哪位老師有空幫我做一下題,謝謝老師
老師您好,稅務關于24年研發費用加計扣除要稅務檢查,需要我這邊提供輔助明細賬,費用匯總表,說是有一個文件中有要求的,這2個表格可以去哪里下載呢?謝謝老師,
老師,什么是固定資產技改投資
如何在北京電子稅務局進入銀稅互動
老師,我是小規模,我是這樣做賬的,月底怎么計提增值稅?
贈送的固定資產要入賬嗎?但是沒價格怎么入賬和賬務處理呢
老師,員工交通事故賠償款沒有發票可以稅前扣除嗎?金額有二十多萬
2022年12月底是盈利的。
您好,盈利金額是多少,也就是12月利潤表應納稅所得額是多少
老師你好,2022年12月的利潤表應納稅所得額是3248636.38元,從營業至今的應納稅所得額是2760932.91元。2022年的企業所得稅是按照1000000*0.125*0.2+1760932.9*0.25*0.2來計算繳納的。
你好,你第四季度的利潤本年累計金額,應該是小于前三季度的吧。也就是說你第四季度是不是虧損
這是2022年12月份的利潤表,看表會一目了然一些。
你好!你把你9月的利潤表發來
這是9月份的利潤表。
你好,你應該是發錯表了這個。是12的。
老師這是9月份的利潤表,剛才發錯了。
你好,從你的幾個表上看,你應該是會算清繳的表填錯了。應納稅所得額都是零,但是你的季度報表應納稅所得額肯定不是0的。
這是我在匯算清繳的時候,我點擊申報表A表的“導入財務報表”出現的是這些數據,我覺得這個數據是按照25%繳稅的,覺得不對,我又點擊了“數據讀取”出現的數據就是之前你看到的最后一欄是負數的數據了,老師你看是怎么回事啊,我下一步該怎么做。
你好,建議你自己填了,不用去導入。
老師,剛才我手動錄入后,最后的金額還是和導入的一致,稅率按照25%繳納的,共計所得稅81萬,已繳納11萬,還需繳納69萬多,我不明白的是,今年年初申報去年企業所得稅時候,是按照小微企業優惠政策計算的,匯算清繳突然變成了25%,最后還得補稅。
你好,因為你的利潤總額超過了三百萬不符合小微企業
老師,2022年底繳納企業所得稅的應納稅所得額并不是2022年12月份的累計應納稅所得額3248636.38元,是公司營業至今的累計應納稅所得額2760923.91元,為什么匯算清繳不是按照營業至今的金額2760923.91元來計算呢,
你好,這個是按年來算的。
2022年的累計應納稅所得額超過了300萬,那如果2023年未超過300萬,是否還是按照小微企業優惠政策來申報企業所得稅呢。
你好是的二三年還是按小微企業