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某食品加工廠為增值稅一般納稅人,2019年5月購進(jìn)一批玉米全部用來加工生產(chǎn)增值稅率為13%的食品,支付給某農(nóng)業(yè)開發(fā)基地收購價款10000元,取得普通發(fā)票,并支付不含稅運(yùn)費(fèi)3000元,取得增值稅專用發(fā)票,驗收入庫后,因管理不善損失1/5,則該項業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額為()元。 A.1016 B.1144 C.1430 D.1630 參考答案:A 自2019年5月,納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)銷售或委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計算進(jìn)項稅額。準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額=(10000×10%+3000×9%)×(1-1/5)=1016(元) 老師為何這個題目,直接按10%,不是買的家產(chǎn)品用于生產(chǎn)13%的貨品,在購進(jìn)時是按買價9%,生產(chǎn)領(lǐng)用時才再加1%??怎么這里直接按10%來計算?

2023-05-16 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-16 15:24

同學(xué),這兩個其實是一個意思,因為題目說了全部用于加工13%的產(chǎn)品

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快賬用戶7058 追問 2023-05-16 15:29

那題目沒說是全部用于呢?意思購進(jìn)就只是9%的比例吧?

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齊紅老師 解答 2023-05-16 15:31

那就要按照領(lǐng)用加計扣除

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齊紅老師 解答 2023-05-16 20:02

同學(xué)你好,麻煩幫老師點(diǎn)個五星好評哦,謝謝

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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