同學你好 原分錄負數紅沖然后再做藍字發票的分錄
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發票跟我開具別的發票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師,我們是小規模納稅人5月份開了一張增值稅專用發票1%的稅率,當時7月份申報時,系統中直接顯示繳納3%的稅,現在對方退回了票(對方公司也是小規模),今天開具了紅字發票沖了1%稅率的發票,10月份再給對方開具一張普票。10月份納稅申報是怎么做,預交的3%的稅怎么抵扣。
小規模納稅人,今年4月份開具了一張稅率1%的專用發票,7月份紅沖,按照1%稅率紅沖。三季度增值稅申報表中,系統自動按照3%稅率計稅。即:紅沖未稅金額9900.99×0.03,實際是9900.99×0.01。申報表和開票軟件金額相差198.02,這種情況怎么辦?
我是小規模 第二季度的一張專票稅率開成1%的 但是申報繳納增值稅的時候按照3%交款 第三季度這張1%的專票我收回并開了紅字信息表后又給補開了3%的發票 那么我第三季度應該交多少增值稅 不要不要減去2%的稅額后在繳納
老師,我公司11月是小規模納稅人,開了2張3%稅率的專票,12月后我公司升為一般納稅人,開票稅率是6%,今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票,請問填1月增值稅申報表時怎么填?紅沖的3% ,銷售額為6萬元填在表1哪里呢?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
但是賬面和申報表的收入對不上,
因為5月賬面是按1%做的,但是申報表是按3%金額稅額交的, 7月開了一張藍字發票是按3%,開了紅沖1%,申報報表是按實際稅交的,但是收入對不上,少了。
5月:借:應收賬款37640 貸:主營業收入37267.33 應繳增值稅372.67 但是報表是這個的3% 收入36543.69稅1096.31 7月沖銷1%。借:應收賬款-37640 貸:主營業務收入-37267.33 應繳增值稅-372.67 藍字:借應收賬款37640 貸主營業務收入36543.69 應繳增值稅1096.31 報表扣稅1096.31-372.67=723.64 收入確不是36543.69-97267.33
你1%的發票沒有申報減免稅明細表嗎
4月應該按3%,不能1%
為啥 可以開百分之一呀
去年4月開始專票都是3%
同學你好 今年開始可以開1%
問的是去年
同學你好 去年的話專票是百分之三
是啊,那收入不對,怎么辦啊
同學你好 紅沖錯誤的按照正確的來