您好,我們發票開了么,還沒開發票把這個開成商業折扣,客戶的發票就開3000 借:銀行 3000 貸:收入3000
老師,因為我商場原因,導致商戶經營位置漏水,造成物品損壞,給與補貼5000元,這個部分怎么處理呢?是要求對方給我們開具發票,進行報銷付款,還是在收租金的時候直接按合同數據減少5000元?或者還有其他更好的辦法嗎?
老師,我們公司本來月租金5000元,沖減2000元(因為現在國家加氫有補貼,我們把部分補貼給客戶了),客戶給我們打款3000的租金,這個2000元算是銷售折讓嗎?
老師,我們公司本來月租金5000元,沖減2000元(因為現在國家加氫有補貼,我們把部分補貼給客戶了),客戶給我們打款3000的租金,這個2000元算是銷售折讓嗎?需要怎么賬務處理,開票是開多少?
老師,我們公司本來月租金5000元,沖減2000元(因為現在國家加氫有補貼,我們把部分補貼給客戶了),客戶給我們打款3000的租金,這個2000元算是銷售折讓嗎?需要怎么賬務處理,開票開多少?
老師,我們公司本來月租金5000元,沖減2000元(因為現在國家加氫有補貼,我們把部分補貼給客戶了),客戶給我們打款3000的租金,這個2000元算是銷售折讓嗎?需要怎么賬務處理,開票是開多少?
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
銷項稅65其他貨幣資金565怎么求的
老師我想問一下,我這個月零申報增值稅后,跳出這樣一個界面怎么回事?我要怎么自查?怎么辦
哪位老師幫我做一下經濟法題,謝謝啦
老師好!青島市企業捐贈和個人捐贈,稅收優惠政策是怎樣的?
應付賬款和其他應付款怎么能調整下去
老師您好。去年年末將增值稅明細科目都結轉以后其他科目余額為0,還剩一個應交增值稅未交增值稅有余額,是留抵稅金。請問這個余額轉年以后要調整嗎?現在每個月增值稅未交稅金正好就是這個留抵稅額的差。
請問老師,報匯算清繳的時候,有些貨物去年12月份付了款沒開發票,到目前都沒開,供應商是想等后面貨多了一起開,請問這種成本需要調整嗎
24年暫估,25年帳上做沖減,申報24年年報財務報表,在24年做賬軟件年報財務報表的基礎上把暫估的應付賬款,主營業務成本減掉,未分配利潤加上暫估的,企業所得稅匯算清繳,主營業務成本加上暫估的,納稅調整那不調增。其他不需要再做什么了吧?次年申報年報,匯算清繳,不用再改金額了吧
商業折扣就是銷售折讓嗎?
您好,差不多的意思,都是打折了。通俗說銷售折讓是因為質量問題給予價款的折讓 商業折扣是因為銷售達到一定數量給予價款的打折優惠
那商業折扣這部分2000元需要開具負數發票嗎?
您好,就是我們開票5000,發票上選 這1條信息,點折扣按鈕,折扣2000就開出一條折金額-2000
您好!我臨時有事走開1小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~