你好;? ? ?你這個 紅沖了這筆多暫估的勞務費; 你就 要補稅的 ; 所以要做分錄處理是嗎? ?
老師,你好我有一筆暫估應付款一直在掛賬,是去年的,已經做了納稅調增,賬務上要怎么處理?
老師,我想問一下,上次問你了年度匯算清繳暫估款的調增之后的賬務處理,現在我在問一下,就是我把暫估款調增之后,要補交企業所得稅,那賬務上玩如何處理?
老師,我們這邊是這個問題,兩年前會計暫估了一筆成本,現在稅務局查賬讓補交這筆暫估的所得稅,把暫估調整成收入,已經交了所得稅,會計分錄該怎么處理。
您好老師,請教一個問題,就是去年暫估的費用,沒有收到發票,匯算清繳調增了,請問怎么賬務處理,怎么把預估的費用沖掉,因為已經在匯算的時候調增了,謝謝!
請教老師,去年暫估的費用 分錄如下: 借:勞務費 貸:應付賬款-暫估勞務費 發票在匯算清繳前未收到的話,怎么賬務處理,匯算已經把這筆錢調增了,交了企業所得稅。
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
是的,具體要怎么處理?謝謝
你好;? 那你之前分錄 發來看看; 我看下怎么處理? ? ;你是什么準則的??
借:管理費用-勞務費 貸:其他應付款 小企業會計準則
是以前年度暫估的,一直到今年都沒有獲得發票
能否直接將其他應付款轉入未分配利潤中?
你好; 借其他應付款 貸利潤分配-未分配利潤的? ?
這筆本來是虛的,沒有發票,也可以這樣紅沖嗎?
涉及到所得稅的怎么處理?
你好; 對的; 也是這樣紅沖的;? ?; 你所得稅先借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交企業所得稅;? 借??應交稅費-應交企業所得稅貸銀行存款??
謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好??