同學您好,不要交增值稅但要交企業所得稅????
您好,老師我想請問一下,我們跟政府簽了協議,按比例返還增值稅和企業所得稅,計入營業外收入-政府補助,這個是否需要繳納企業所得稅?
公司為高新技術企業,收到政府的高新補貼需要繳納增值稅和企業所得稅嗎
老師你好,請問公司申請四上企業后收到政府補助款需要繳納增值稅和企業所得稅嗎
老師好,公司收到的政府補助收入需要交企業所得稅得嗎?
老師你好,請問企業收到政府關于固定資產改造補助是否需要繳納增值額及所得稅
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
老師你好,是在季度預計還是年度匯算時繳納
同學您好,在季度預計????