你好;? 你是不是往年結存下來的庫存數(shù)據(jù)? ; 不一定是本年買的哦 ;? ? ? 或者是不排除你們有小數(shù)出去或者領用; 你們沒有及時結轉成本導致的;? ??
用友軟件里的事,就是在我結賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候,正常結這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產成品的成本。那么產成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產成品的這個成本。
老師我問一下,我實際進項發(fā)票只有原材料(不含稅價)245205.76元,但是報表里除了有原材料45205.76元外,還有庫存商品150245.26元,這種情況有問題沒。我要不要把庫存商品調整到損益里面。
老師,請問發(fā)現(xiàn)19年的審計報告庫存商品那里多了一千多塊,原因是19年的賬在付款的時候但發(fā)票未到,直接入了庫存商品,后期來了發(fā)票沒發(fā)現(xiàn)有做了一筆,但在19年12月紅沖,但由于科目借貸方向的問題,不知道為什么審計沒有發(fā)現(xiàn),所以庫存多了一個商品。我們也沒有發(fā)現(xiàn)這個問題,導致20、21年的審計報告期初都是多這個金額,但實際我們的賬上是沒有這個金額的,這個要怎么調整?
請問我們有一批商品由于廠家供應材料問題導致報廢了,商品的成本價是180,其中材料是100,現(xiàn)在準備向材料商索賠180. 原來公司欠材料商200的貨款,現(xiàn)在實際只需要支付20,材料商開票按扣款賠償后的20開票給我們了,實際我們最終再支付材料商20,請問我怎么做會計分錄? 先把報廢的半成品轉入待處理財產損溢: 借:待處理財產損溢 180 貸:庫存商品——半成品 180 如果報廢是由于外部責任造成的,那么在批準后還應將損失計入其他應收款,并向廠家進行索賠。 借:其他應收款——某材料商180 貸:待處理財產損溢 180 按材料商扣款金額入賬 借:原材料 20 貸:應付賬款 20 以上分錄為什么我的其他應收款平不了?
老師,供應商由于內部原因從數(shù)月前合作開始的銷售價格全部開錯給我們了,現(xiàn)在需要進行調價,現(xiàn)在有這么一個情況,我們合作以來采購的產品有些已經庫存清零了,有些還有庫存,如果使用采購價格調整單的話在系統(tǒng)的進銷存報表里面就會出現(xiàn)沒有數(shù)量但是有金額的這個情況;另外一些有庫存的產品就會出現(xiàn)兩個采購價格需要重新核算成本;對于我們內賬來說,如果有需要考慮到庫存金額問題的話應該如何處理這個問題比較好
老師,社保賠償工傷款5萬到公賬上面,是員工的醫(yī)藥費,有員工的醫(yī)藥費發(fā)票,發(fā)票抬頭是員工個人的名字,這個分錄要怎么做啊
財務人員轉正述職對公司的建議,有哪些?
請教下,我們企業(yè)有套房產出租中,每個月確認收入成本,但是現(xiàn)在一次繳納了一年物業(yè)費,如果想按成本匹配原則是不是要分攤呢。但是發(fā)票開了一年的,我怎么做分錄呢
老師好,其他公司免費提供經營場所給我們公司使用,需要做賬務處理嗎
你好,我們是一般納稅人,取得進項發(fā)票13個點可抵扣稅額19021.67分別是金屬制品鋁合金門窗、非金屬礦物制品萬年青水泥、非金屬礦物制品瓷磚。開具銷項發(fā)票13個點稅額20707.97分別是金屬制品鋁合金、非金屬礦物制品水泥、非金屬礦物制品瓷磚。項目名稱大類都一樣,下面小名稱會有不一樣。會不會影響抵扣稅額,然后我的增值稅額會多少?
老師,我們公司臨時招聘了幾個人,差不多干7-8個月,這期間的工資薪金怎么發(fā)放比較合理
稅務登記時財務負責人可以和法人同一個人嗎?會計做財務負責人會有什么風險嗎
材料移送到別的項目使用,需要什么資料留檔備查
24年度預估成本五十萬,年初紅沖預提數(shù)據(jù),現(xiàn)在匯算清繳前還是負的18萬,是不是申報時候要調增18萬?
跨年的發(fā)票開紅字,做以前年度調整損益,當月的主營業(yè)務收入總額,沒有減去開紅字的金額,稅務局報稅上的銷售收入減去了這個紅字的金額,憑證里主營業(yè)務收入,要不要調賬,怎么做憑證
對,是這個意思,就是往年結轉有問題導致的,我現(xiàn)在需要調整不
你好1;? ? ? 這個要調整 ; 不然你賬實不一致的??
老師,那我應該怎么調整,怎么做憑證,直接借主營業(yè)務成本,貸庫存商品嗎 還是怎么弄
你好;? ? 比如; 借以前年度損益調整貸庫存商品;? 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整??
好的,謝謝老師
不客氣的; 滿意請給予評價??