對的,是的,四月份需要正常申報這一張發票,五月份紅沖了,你下一個月申報的時候,正數銷售額加上負數銷售額合計填寫就可以了。
老師,小規模納稅人1月開了四十三的專用發票,二月份發現賬戶是錯的,重新開了四十三萬專票,本來要把一月開的四十三萬專票紅沖掉的,可結果后面因為什么導致忘記紅沖了,現在這個月申報的時候才發現當時沒有紅沖掉,現在4月份紅沖了1月份的四十三萬的專票,現在申報稅怎么申報啊,是照常申報交稅嗎,那四月紅沖了當時1月份開的專用發票怎么處理呢
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發票跟我開具別的發票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師我四月發票多開了一張,對方沒認證,寄回來給我了,我這邊在稅控盤里沖紅,然后還要操什么?4月報稅正常報嗎?5月再把沖紅的發票做上去嗎?到時候報5月份的稅款怎么申報
老師 我想問下把認證的發票4月份紅沖了,然后5月份收到了開具的紅字發票和正確的發票,申報5月份稅款的時候,是不是要進項稅額轉出?填到附表二,紅字專用發票信息表注明的進項稅額?
老師,我企業是一般納稅人,4月份里收到一張原材料發票含稅5萬元,我已在5月申報4月稅務的時候勾選抵扣了。但在5月份的時候,供應商把這張發票紅沖了,現在又重新開了一張給我。 老師,4月、5月,6月的這每個環節我該怎么處理這賬務?
勞務合同可以按工資薪金申報個人所得稅嘛?
勞務合同與勞動合同有什么不同,怎么區分呀?
收匯時,匯率可按收匯當天的,也可按月初第一個工作日的,如后者的話,是出口那個月的還是收匯那個月的月初笫一個工作日呢?
中級題庫,什么時候更新25年內容
收匯時,匯率按哪天的?
合伙企業開發票有什么稅種,可以享受哪些優惠政策呀?
收匯時,匯率按哪天的?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,請問我應該如何說服老板,虛開發票的邏輯老師可以說下嘛
合伙企業的法人能按工資薪金申報嘛,還是只能給法人按經營所得申報呀?
收匯時,匯率按哪天的?
老師,這張多開的發票我賬上可以不入賬嗎?
你好,不可以的,你不做賬的話,和你申報的就不一樣了。
好的,我這個月入賬,下個月在沖紅
可以的,可以這么做的。