你好;? 你實(shí)際是22年支付了21年發(fā)的工資好多錢(qián)的;? ? 你? 21年有5萬(wàn)沒(méi)有支付; 你應(yīng)該調(diào)增了 5萬(wàn)的; 是嗎?
老師好!2021年應(yīng)付職工薪酬借方累計(jì)金額211萬(wàn)(實(shí)際支付20年11月至21年10月工資),貸方累計(jì)金額192萬(wàn)(計(jì)提的21年1-12月),請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳職工薪酬賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額填哪個(gè)數(shù)?
2021年匯算清繳,發(fā)現(xiàn)賬上的工資少記了1千,賬上只有9900元,實(shí)際發(fā)放和申報(bào)了10萬(wàn),匯算清繳時(shí)填工資薪金,賬載金額9900,實(shí)際發(fā)放10萬(wàn),稅收金額10萬(wàn),調(diào)減1000,在2022年做分錄,借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬1000,貸銀行存款,那到了2022年匯算清繳的時(shí)候,我還需要調(diào)增嗎?
2021年匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)漏做了一個(gè)月的工資,賬上和實(shí)際發(fā)放了11萬(wàn),實(shí)際發(fā)生和申報(bào)應(yīng)該是12萬(wàn),那工資薪金的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額可以填12萬(wàn),然后在2022年的賬上補(bǔ)計(jì)提和發(fā)放嗎?借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
企業(yè)所得稅匯算:工資12月工資計(jì)提.次年1月發(fā)。例如:2021年應(yīng)付工資 借方 2萬(wàn)元 貸方 3萬(wàn)元 12月工資2022.1月發(fā)1萬(wàn)元。 那匯算時(shí)工資賬載金額為3萬(wàn) 實(shí)際發(fā)生額為3萬(wàn)元?
老師,比如2021年應(yīng)付職工薪酬-公積金貸方發(fā)生額15萬(wàn),借方發(fā)生額10萬(wàn)元,2022年5月31日之前又支付了2萬(wàn)元,填寫(xiě)2021年匯算清繳時(shí),公積金賬載金額15萬(wàn),實(shí)際發(fā)生額10萬(wàn),稅收金額12萬(wàn),調(diào)增3萬(wàn),是這樣嗎
老師:我想問(wèn)一下,我們公司的房租每月分?jǐn)傁聛?lái)劃到94000 ,但是我們目前沒(méi)有付款,我要如何做賬
老師,現(xiàn)在5月份申報(bào)個(gè)稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)用的工資是不是3月份的應(yīng)發(fā)工資總額
您好老師,養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)低基數(shù)了,社保局退了個(gè)人繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn),退公司賬戶(hù)了,這部分在職人員的退回個(gè)人了,不在職的不退了,我賬務(wù)怎么做呢
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)小規(guī)模納稅人,上個(gè)月已申報(bào)了稅,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)有個(gè)科目寫(xiě)錯(cuò)了,要怎么改正呢?電子稅務(wù)局能改嗎?還是在本月做紅沖,重新做一筆正確的呢
老師,自然人股權(quán)變更是什么流程
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司去年的電費(fèi)6萬(wàn)多,因?yàn)樽獾氖堑谌剑戏诫娋W(wǎng)開(kāi)的發(fā)票也是開(kāi)給第三方,我們有電費(fèi)分割單的,但是今年年初做去年的審計(jì)報(bào)告時(shí)候,審計(jì)老師把以沒(méi)有直接的發(fā)票為由給調(diào)增了這6萬(wàn)多,請(qǐng)問(wèn)一下匯算的企業(yè)所得稅還可以調(diào)下去嗎
老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,明年是調(diào)減嗎
老師。領(lǐng)取失業(yè)險(xiǎn)期間有個(gè)職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼是,解析下
老師。領(lǐng)取失業(yè)險(xiǎn)期間有個(gè)職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼是
老師存貨減值,收入納稅調(diào)整增填在收入調(diào)整哪個(gè)項(xiàng)目里
應(yīng)該調(diào)增3萬(wàn)吧,怎么能是調(diào)增5萬(wàn)呢,因?yàn)樵趨R算清繳之前付了2萬(wàn)
你好;? ? ? 我是說(shuō)你22年的時(shí)候 報(bào)21年年報(bào)的時(shí)候? ?; 你? ?這個(gè)調(diào)增了好多;? ?你 22年5月底之前 支付了2萬(wàn); 就是調(diào)增了 3萬(wàn); 這個(gè)是對(duì)的;? 對(duì)的?
老師,接著上面的例子,如果2022年應(yīng)付職工薪酬-公積金貸方發(fā)生額20萬(wàn),借方22萬(wàn)(含上年未支付3萬(wàn)元)相當(dāng)于本年支付19萬(wàn)元,2023.5.31日之前剩余1萬(wàn)未支付,這時(shí)填寫(xiě)2022年度匯算清繳時(shí),賬載金額20,實(shí)際發(fā)生額23,稅收金額按多少?
你好;? ? 稅收金額寫(xiě)22; 這樣你才能去調(diào)減 3萬(wàn)? ?
老師,如果2022年應(yīng)付職工薪酬養(yǎng)老保險(xiǎn)貸方發(fā)生額是20萬(wàn),借方發(fā)生額40萬(wàn)(包含支付以前若干年度20萬(wàn)),賬載,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額分別應(yīng)該寫(xiě)多少
你好;? ? 賬上金額 寫(xiě)20? ; 實(shí)際發(fā)生金額是20 ; 稅收金額是40??
老師,這樣填的話(huà),實(shí)際發(fā)生額和賬上借方發(fā)生額不一致了,而且一下子調(diào)減了20萬(wàn)?
你好1;? ? ?你要調(diào)減20萬(wàn)的; 你之前肯定調(diào)增了20萬(wàn)的?
之前每年度是有調(diào)增的,但是以前每年度調(diào)增可以一次性做調(diào)減嗎,稅務(wù)局能同意嗎
你好1;? 是的; 你發(fā)了之后 當(dāng)年的匯算里面在調(diào)減;? 本身就允許的;? ?(按支付的情況去 ; 不是你說(shuō)的什么一次性做? ?)
您的意思是說(shuō)把支付以前年度的20萬(wàn),分到以前各個(gè)年度,更正以前各個(gè)年度匯算清繳報(bào)表,涉及退稅的,找稅務(wù)局
你好1;? ? 是的;? ?按年來(lái)報(bào)數(shù)據(jù)哈; 如果你退稅金額過(guò)大; 就得解釋 ; 還可能查賬的
老師,如果2022年應(yīng)付職工薪酬養(yǎng)老保險(xiǎn)貸方發(fā)生額是20萬(wàn),借方發(fā)生額40萬(wàn)(包含支付以前若干年度20萬(wàn)),賬載,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額分別應(yīng)該寫(xiě)多少,老師,這個(gè)例子的話(huà)賬載,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額就應(yīng)該都寫(xiě)20了吧,稅收金額就不能寫(xiě)40,因?yàn)槭切枰{(diào)整以前年度數(shù)據(jù)的,是嗎
你好;? ?上面給你寫(xiě)了金額了。 請(qǐng)你看看 ;? ? 。?
您上面寫(xiě)的稅收金額是40,我認(rèn)為應(yīng)該寫(xiě)20,對(duì)嗎
你好;? 你難道上年調(diào)增了20萬(wàn); 就白 多繳納企業(yè)所得稅了; 你不打算今年調(diào)減 ;去沖所得稅?? 你寫(xiě)20 ;? 你不會(huì)調(diào)減;? 你上年假如多繳納了所得稅就白交了? ?
因?yàn)槿绻愂战痤~寫(xiě)40,調(diào)減金額是20,剛才不是說(shuō)應(yīng)該把調(diào)減這20分別去更正到以前各個(gè)年度嗎
我說(shuō)的調(diào)減 是因?yàn)槟?2年去支付了之前21年調(diào)增的20萬(wàn)金額; 所以 讓你去22年年報(bào)去處理 ; 你 理解的是什么??