你好,你查一下2022年你有交滯納金嗎?應(yīng)該這里提示的錯(cuò)不了。
老師我在申報(bào)稅務(wù)年報(bào)時(shí)提示“稅收滯納金總額”為29.35元,因?yàn)楣緵]有稅收滯納金,我也一直沒填過,不知道這里怎么會(huì)提示“稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫存日期為當(dāng)年的罰款總額
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)時(shí),提示入庫日期當(dāng)年度罰金罰款 稅收滯納金總額為0.17,這個(gè)怎么填表?這個(gè)數(shù)字是稅務(wù)局后臺(tái)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)的嗎,會(huì)不會(huì)有誤。
1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失_調(diào)增金額”為:【0】元; 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調(diào)增金額”為:【0】元; 3.您單位入庫日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失”、“稅收滯納金總額”為:【0.02】元; 4.您單位申報(bào)表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失-調(diào)增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫日期為當(dāng)年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”,請(qǐng)核實(shí)。,匯算清繳的時(shí)候出現(xiàn)的這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示,怎么處理呢,我也沒有看到哪里有0.02的數(shù)據(jù)啊,
您單位入庫日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失”、“稅收滯納金總額”為:【2.89】元; 老師,在做匯算清繳時(shí),出現(xiàn)這個(gè)提示,可是不記得有過稅收滯納金,請(qǐng)問怎樣可以查到這個(gè)金額啊?
老師我想問你一下我現(xiàn)在正在填企業(yè)所得稅年報(bào)然后填完數(shù)據(jù)之后我點(diǎn)擊風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)它這上面顯示提示我顯示嗯二十行和十九行a一零零五零零和二十行和二十行全是零稅收滯納金都是,零然后您單位入庫期,稅收滯納金為1元,說小于入庫日期為當(dāng)年度罰款總額,稅收滯納金總額,請(qǐng)核實(shí)。這是什么意思呀,老師?
老師,出口發(fā)票上有的退稅有的不退稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
公司團(tuán)建費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,我把上月所有銷售貨物的增值稅銷項(xiàng)稅錯(cuò)記成帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅了怎么辦,但是繳納增值稅的時(shí)候是看成銷項(xiàng)稅去計(jì)算了,稅沒交錯(cuò),賬都記錯(cuò)了
我做工資和社保的時(shí)候計(jì)提是借管理費(fèi)用工資,貸應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交個(gè)稅、代扣個(gè)人社保,借管理費(fèi)用社保(公司部分)、個(gè)人社保,貸銀行存款,發(fā)放工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交個(gè)稅,貸銀行存款 這樣不對(duì)嘛
老師請(qǐng)問我們開票信息上的電話號(hào)碼寫錯(cuò)了,怎么休改
計(jì)入固定資產(chǎn)-集裝箱,折舊年限是多少年
老師,印花稅是按次申報(bào),還是怎么申報(bào),計(jì)稅基礎(chǔ)是什么
老師售價(jià)法和計(jì)劃成本法是一樣的就是科目不同
公司購買集裝箱用于倉庫使用,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,出口退稅發(fā)票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
老師,這個(gè)數(shù)字在所得稅年報(bào)里怎么填,具體填到哪行哪列,哪個(gè)表,謝謝老師
你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里面的20行稅收滯納金。
老師,這個(gè)調(diào)增是嗎?
對(duì)的,是的,填寫賬載金額,納稅調(diào)增。
謝謝老師,您回答的特別詳細(xì),我明明白了
不用客氣,工作愉快