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1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失_調增金額”為:【0】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調增金額”為:【0】元; 3.您單位入庫日期為當年度的“罰金、罰款和被沒收財物的損失”、“稅收滯納金總額”為:【0.02】元; 4.您單位申報表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失-調增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調增金額”小于入庫日期為當年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”,請核實。,匯算清繳的時候出現的這個風險提示,怎么處理呢,我也沒有看到哪里有0.02的數據啊,

2023-05-10 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-10 11:26

你好,你們單位有沒有交納納過滯納金,你看一下你的完稅證明里面。

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快賬用戶9247 追問 2023-05-10 11:29

有個印花稅的滯納金,怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2023-05-10 11:31

好,納稅調增扣除項目里面,納稅調整明細表里面填寫不允許抵扣。

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快賬用戶9247 追問 2023-05-10 11:34

好的嘞。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-10 11:35

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好,你們單位有沒有交納納過滯納金,你看一下你的完稅證明里面。
2023-05-10
、“稅收滯納金總額”為:【30549.51】元; 看有這個支出沒有? 沒有就不用管了
2024-04-24
你好 實務話 建議寫上 這個稅收滯納金是不可以扣除 寫上再調整出來 對之前計算的數據沒有整體影響
2023-04-15
你好 匯算清繳時候 稅局會核對滯納金調整,雖然賬上可能沒有做 但是稅局有提示 實務中填表的話您A105000第19行第3列寫稅局的提示數據,做調整 利潤表年報和匯算清繳主表上 營業外支出加上這個滯納金 資產負債表 交滯納金是會涉及貨幣資金減去這個數和未分配利潤 也減去這個數
2021-09-07
你好,同學 就是同學你填寫的罰款金額不對,稅務局后臺顯示的罰款大于你填寫的,應該按照稅務局后臺看到的罰款
2024-04-22
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