你好,你可以在這個月補上的 這個月申報的,應該是上一個月發下去的。你看下是不是上個月的已經申報了
老師 想問下之前會計工資是按照銀行當月發放當月計提工資薪金按照銀行發送申報個稅 但實際是發上一個月的工資,那我們交接回來沒注意按照當月的工資申報個稅 銀行隔月發工資 就導致漏了一個月的工資沒有申報 應付職工薪酬在借方 想請問現在要怎么做 去更正個稅申報表 把漏的那個月補了嗎
您好老師,我們公司去年的個稅申報是按照每月實發數申報的,但是賬上是按照每月應發數計提的。但是今年我們修改了申報方式,改成了按照計提數申報個稅,導致23年一月份發的22年12月的工資是在23年一月份申報的,這樣匯算清繳時工資薪金需要調整嗎
老師 想問一下 每月申報個稅 工資薪金所得是不是應付職工薪酬的金額 假設 上月應付職工薪酬是100 但是有一個職工2的工資未發 那么我應該是按照100申報還是按照98來申報呢 還有一個問題 如果是按照98申報 那么下個月呢 又發放了 那2的工資 這個月申報是不是要把這2給加進去呢 不然就不是一一對應呢
那之前他們申報個稅都是按照計提工資,當月報當月,不是按照發放工資,我現在改按發放工資,就會出現我這個月申報的個稅被他們上個月申報過了現象,請問這種改怎么處理呢
請問一下老師,老板因為過年了,把1月的工資和過節費提前以現金發到我們手上,平時都是1月工資2月發,3月申報,現在1月工資提前在1月末發了,還有1月初發的12月工資,那我是不是應該2月合并申報2個月工資,可是這樣就會導致2月沒有工資發,3月就申報沒有工資可以申報,而且2月申報工資個稅得交好多,我可不可以不管她是1月末發的,直接按照正常當做是2月發的來做賬申報啊
某企業從事汽車維修和零部件銷售,20xx年的應納稅所得額為500萬元。該企業員工為400人,資產總額為6000萬元,適用25%的企業所得稅稅率,如果該企業在20xx年年初就預測到這個結果,試幫助該企業從稅率角度進行籌劃以降低企業所得稅稅負。
跨年的憑證發現預付賬款入錯了應付賬款,怎么調整過來?
老師,我們公司現在的項目是工業園區修廠房。我是按照建房來設置科目呢,還是按照建筑業工程施工設置科目
個人所得稅扣繳申報表需要打印出來記賬嗎?
付的備用金,應該入什么科目?
老師你好,我單位印刷廠,分批進紙張,款項一次性支付。入庫出庫是每月打,還是最后支付的時候一次性打
老師,您好,我想咨詢一個業務,我們單位去年剛開始運行,找了一家裝修公司裝修辦公室,去年年底裝修完,裝修款也都已經支付完了,今年讓開發票的時候,這家公司已經注銷了,老師,像這樣情況,讓裝修公司老板再委托一家裝修公司給我們開票行不?
以舊換新的舊車的保險費退費到公戶上怎么做賬
老師,請問廣東省茂名市電白區的做了:僅銷售預包裝食品備案(首次備案),但是查詢到法人的姓名和電話都沒有,然后做變更和注銷,都不可以,應該怎么辦呢?
如果是進價A產品是352,B產品是298,組合售價賣1362,開發票各自銷售收入多少?怎么算
你好 情況是這樣的 我們是22年9月交接回來的 當時也是直接用九月的工資申報個稅 那之前的會計是用銀行當月發放的金額申報個稅 那實際是上一個月的工資 也就是去年的6月的工資她是做在7月的賬里 申報在七月的個稅系統里的工資 然后七月的工資她是做在八月的賬里和申報在八月的個稅系統里 然后9月份我們交接回來 我們是按照九月的工資申報在9月的系統里 那就變成漏報了8月的工資 想問下 這個要怎么處理 去逐月更正嗎 把申報在七月 和八月的個稅往前挪一個月 然后把漏的八月補在八月的個稅申報系統 這樣處理可以嗎
你好,那你得需要補申報 你可以修改所屬期,12月份的,就是今年一月份申報的。
也就是 我不用對應月份更正 只需要補在當年 就可以了是嗎 因為我要是去給她對應月份更正 把她原來個稅申報的數據往前挪一個月 就變成跟她賬上的數據又不一致
你好對的 是這么做的
好的 那我就是去更正所屬期12月的個稅 把漏的八月份的工資和12月份工資一起申報在屬期12月 然后賬上在12月補計提一筆八月份的工資薪金 這樣的是嗎
可以的,可以這么做的。
建議你集體做到今年,你去年修改的話,你去年的財務報表也得修改,申報給稅務局的所得稅也得修改
好的 謝謝你郭老師
不用客氣,周末愉快。