你好 銷項 -預交 的差額勾選就可以?? ,怎么查詢上個月有沒有留底的進項呢 報表留 抵稅額里
我公司是一般納稅人5月份進項發票認證的金額少,銷項發票金額多,這樣的這個月增值稅就上多了我本月怎么合理的規避減少增值稅額?
建筑公司一般納稅人,本月開票增值稅72011.02,異地預繳增值稅4255.11,那要勾選認證多少金額的稅費就不用繳稅了
建筑公司一般納稅人,本月開票增值稅額72011.02,異地預繳增值稅4255.11,那要勾選認證多少金額的稅費就不用繳稅了,怎么查詢上個月有沒有留底的進項呢
我們公司是一般納稅人,本月只有銷項金額200元,沒有進項票,那我可以正常按照200元的銷項金額申報增值稅吧?我有大額進項可以選擇先不認證可以嗎?就按銷項多少就交多少增值稅可以吧?
對于成本相關進項票認證的問題,增值稅是按當月銷售的銷項減去進項等于本月繳納的增值稅那這個增值稅是我的收入減成本等于利潤的13%的增值稅稅率去繳納的,我按這個比率去繳納增值稅,當然中間也會有費用發票費用發票每個月有多少就認證多少,上面說的那一種成本認證進項發票的方法,和第2種辦法,只要有進項我就都認證,,這種方法去認證進項票的方法,哪種風險會少一點呀?大公司一般都是怎么去認證這個成本類的發票呢,那第2種方法去認證的話,得有源源不斷的成本的進項票才能抵扣,要是我不進貨了沒有進項票了,那我就確認收入多少銷項,我就得繳納
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
在哪一個表里看留底稅額
在增值稅的表里就可以看到了。
在增值稅的主表里就可以看到了。
是這個么,這個意思就是我上期沒有留底么
是的是 這個 沒有數據 就是沒有
我就只要查4月份申報的記錄看下有沒有上期留底,在往前的申報記錄不用查留底吧
就查上個月的就行,以前的不用看。
標黃色的是什么意思
你好。正數就是沒有交的負數,就是多交的。
這個月開票少,進項有的多,我是多抵扣留底不交稅,還是少抵扣交一點稅呢
看你當地要求當地要是有稅負要求就按稅負來交,沒有就按實際不用交。
稅負咋算
銷項 -進項 )/不含稅收入?