你好,對方已經抵扣了,對方給你開紅字信息表,然后你們待會兒再開紅字發票,對方開紅字信息表的時候,只開需要開錯的那個產品就可以了
老師,請問一下客戶已經抵扣了的發票,現在做紅沖,客戶開的紅字信息表只紅沖了多出部分的發票金額,沒有紅沖對應的發票,可以這樣操作嗎?
老師,供應商去年給開具的專票,我方已抵扣認證如果紅沖,要怎么操作?可以只紅沖一部分嗎
老師,一張發票上的一個產品開錯了可以部分紅沖嗎?具體怎么操作呢,對方已抵扣了,部分沖紅原發票還能要回來嗎?
老師,我們一個工程,2018年已開票,現在結算審計要扣一部分款,發票紅沖怎么處理?一張普票,一張專票,部分沖紅還是全部沖紅重新開?原發票要拿回來嗎?
老師,請問一下,我們是銷售方,11月份開出的電子專票10萬,客戶已經抵扣。需要對這張發票部分紅沖,只沖5千。現在怎么開紅沖發票,具體如何操作
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
這個發票不用收回來的。
郭老師,客戶換貨我們以前開的是差額發票,原產品與換的產品的差額開一張發票,這樣操作可以嗎?
好,那這種單價不一樣吧,這種有風險。
好的,我也感覺這樣開產品價格也對不上
這種不正規,最好是按照我上面寫的。
好的,我知道了,謝謝郭老師
不用客氣,工作愉快。