您好。現(xiàn)在申報(bào)四月所屬期的個(gè)稅。累計(jì)扣除是1000元。
老師,我公司3月1號(hào)員工入職,5月份發(fā)4月工資,我在個(gè)稅系統(tǒng)正常申報(bào),所屬期應(yīng)該是幾月份?做4月工資表里面累計(jì)扣除是1000萬嗎?是5月申報(bào)4月工資?還是6月申報(bào)4月工資?
員工3月入職,3月工資4月發(fā)放5月申報(bào),那我做工資表里面減除費(fèi)用是按照多少?5000還是10000元?個(gè)稅系統(tǒng)是5月申報(bào)4月所屬期,那是按照5000*2扣除,再4月份發(fā)工資時(shí)候,工資表我也得按照5000*2扣除提前計(jì)算個(gè)稅了吧
請(qǐng)問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發(fā)票,給對(duì)方單位抵稅,對(duì)方單位給老板幾千塊錢,老板堅(jiān)持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
沖銷去年費(fèi)用,導(dǎo)致利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表不一致,怎么調(diào)整
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沖銷去年暫估費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄
老師,合并報(bào)表怎么做
考高級(jí)會(huì)計(jì)難還是CPA難
匯算清繳,調(diào)增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財(cái)報(bào)做的未分配利潤一樣呢(需不需要調(diào))
分公司注銷,總公司賬上掛著其他應(yīng)收款借方余額,總公司可不可以直接沖減投資收益呢?更簡(jiǎn)便處理呢?借:投資收益負(fù)數(shù),貸:其他應(yīng)收款-分公司。若其他應(yīng)收款貸方有余額 借:其他應(yīng)收款-分公司,貸:投資收益。還是直接通過未分配利潤這個(gè)科目呢
老師,去年貨款今年開票,客戶叫我們備注下面寫2024年貨款這樣可以嗎,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
匯算填報(bào)完成提交申報(bào)時(shí)系統(tǒng)提醒收入有差異,經(jīng)過外貿(mào)經(jīng)理在電子口岸查詢核實(shí)24年出口收入確實(shí)漏給我入賬了,少確認(rèn)了60多萬的收入應(yīng)該怎么處理?
excel如何用鍵盤上下鍵按到下面名稱那欄?謝謝
四月份發(fā)的工資在五月份申報(bào)。您這上說的是五月發(fā)的四月工資,那是在六月份申報(bào)。然后你五月份沒有發(fā)工資,就是零申報(bào)。
那我正常情況下5月份申報(bào)4月所屬期發(fā)的3月工資對(duì)嗎?
你好,是的,這樣申報(bào)是對(duì)的。
那累計(jì)扣除數(shù)怎樣算?
你好。按照您入職就開始算,比如三月入職累計(jì)扣除數(shù)就是。10000元。一個(gè)月扣5000。
那我6月申報(bào)5月發(fā)4月工資,就是累計(jì)扣除15000元嗎?
好,是的,這個(gè)扣除數(shù)是對(duì)的。