你好,這個是收到的嗎?
老師,您好,我想請問下1.老板拿來2019年的發票要報銷,金額有點大,有五六萬萬了,這塊肯定得做賬報銷那應該怎么處理?在今年2021年3月的賬務里計入以前年度損益調整科目核算嗎?2.那這次費用本應該在2020年對2019年進行匯算清繳,那相當于2019年本應少繳納這次費用對應稅率的所得稅,現在計入以前年度損益調整后要對2019年所得稅匯算清繳進行追補嗎?3.如果追補這塊具體需要怎么操作?4.在今年進行以前年度損益調整處理后,2021年在2022年進行匯算清繳時這部分要進行調減嗎?麻煩老師解答,謝謝
老師,想問下我之前有些費用做到管理費用-差旅費里了但不符合稅前扣除,所以想所得稅匯算清繳時給調增,但不清楚應該在納稅調整項目明細表的哪一行調整,假如需要調增1000元,我怎么填寫?是需要把管理費用-差旅費的全部金額寫在賬載金額里,稅收金額寫賬載金額-1000元嗎?
老師你好,我們是小規模納稅人,去年的很多業務招待費沒有及時收回發票報銷,導致在第一季度的憑證中涉及到“借:以前年度損益調整 貸:銀行存款”。我們業務招待費是按照營業收入的0.5%稅前扣除的,所以加上今年收回的發票在匯算清繳說應該還可以納稅調減。請問這種情況在“納稅調整項目明細表”中該怎么填寫呢?“載帳金額”是填寫今年調整后的數額么?同樣的情況還有主營業務成本,維修費,都該怎么填寫表格呢?謝謝老師
老師你好,以前遺留下來的問題,當時是稅率的問題,我們帳上應收比客戶的多29.2元,現在匯算清繳,這個金額在納稅調整項目明細表里要調增嗎?如果要,應該填寫在哪一欄
老師好,23年匯算清繳納稅調整項目明細表中,調增686800,現在有一張發票回來了,調減30143.8,那我應該在扣除類稅收金額那里填716943.8,然后調減金額欄那里就變成了我要調減的這個數,這樣填寫正確吧
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
影響當期損益是啥意思呢,是讓求什么的,比如固定資產清理
什么情況下計提所得稅
那你發票開了沒有?
就是開了,發票當時也沒有退回來,帳上一直和客戶的差異是29.2元,以前遺留下來的,2022年,我就把這個差異做了營業外支出,好像說是稅率的問題,現在匯算清繳,是填寫在哪一欄
你好,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
還有房東的房租,房東不開發票,也是填寫在這一欄嗎(30欄)
可以的,可以這么做的。