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老師你好,以前遺留下來的問題,當時是稅率的問題,我們帳上應收比客戶的多29.2元,現在匯算清繳,這個金額在納稅調整項目明細表里要調增嗎?如果要,應該填寫在哪一欄

2023-05-05 13:07
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-05 13:09

你好,這個是收到的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-05 13:09

那你發票開了沒有?

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快賬用戶4451 追問 2023-05-05 13:11

就是開了,發票當時也沒有退回來,帳上一直和客戶的差異是29.2元,以前遺留下來的,2022年,我就把這個差異做了營業外支出,好像說是稅率的問題,現在匯算清繳,是填寫在哪一欄

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齊紅老師 解答 2023-05-05 13:12

你好,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。

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快賬用戶4451 追問 2023-05-05 13:13

還有房東的房租,房東不開發票,也是填寫在這一欄嗎(30欄)

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齊紅老師 解答 2023-05-05 13:16

可以的,可以這么做的。

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相關問題討論
你好,這個是收到的嗎?
2023-05-05
同學,你好 嗯嗯,是的
2024-11-20
您好,無票費用在這里調增,年度匯繳:無票費用在調整A105000第30行(十七)其他
2025-02-04
你好,是需要把管理費用-差旅費的全部金額寫在賬載金額里,如果是全部調增稅收金額就填0,可以稅前扣除是0
2022-03-30
可以的, 納稅調整明細表扣除項目,其他里面。
2021-05-18
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