你好;? ? 你稅務局的 報表勾稽關系不平衡; 就是會這樣;? 你調(diào)整下期初數(shù)據(jù)在去報? ?
甘老師,還是剛才關于報表的問題,資產(chǎn)負債表未分配利潤余額使用了以前年度損益調(diào)整導科目,是不是因為使用以前年度損益調(diào)整科目最后直接轉(zhuǎn)入了利潤分配—未分配利潤科目,沒有像其他損益類科目一樣月末轉(zhuǎn)入本年利潤中,導致出現(xiàn)差額,就是這個科目直接影響的就是年初的未分配利潤余額,所以后面出現(xiàn)差額?
我11月用了以前年度損益調(diào)整科目,結轉(zhuǎn)到利潤分配--未分配利潤,資產(chǎn)負債表跟利潤表勾稽關系不對,差額就是調(diào)整金額,要怎么調(diào)整,12月份申報年度財報有沒有影響
老師,我的利潤表和資產(chǎn)負債表金額不相等,我用了以前年度損益調(diào)整的,那是不是資產(chǎn)負債表未分配起初數(shù)加上利潤表累計數(shù)減去以前年度調(diào)整金額就等于資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)
老師,請問一下,賬上有以前年度損益調(diào)整科目,也結轉(zhuǎn)到了未分配利潤,但是資產(chǎn)負債表上“未分配利潤”金額和利潤表上的“利潤總額”金額剛好相差的就是以前年度損益調(diào)整科目金額。申報電子稅務局財報時候,審核不通過,怎么處理呢?
老師您好,通過“以前年度損益調(diào)整”,資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系不平,不平的差額就是“以前年度損益調(diào)整”的金額,請問如果處理?我的分錄如下:借:以前年度損益調(diào)整 6000 貸:應交稅費--應交所得稅 6000 借:利潤分配--未分配利潤 6000 貸:以前年度損益調(diào)整 6000
老師,社保賠償工傷款5萬到公賬上面,是員工的醫(yī)藥費,有員工的醫(yī)藥費發(fā)票,發(fā)票抬頭是員工個人的名字,這個分錄要怎么做啊
財務人員轉(zhuǎn)正述職對公司的建議,有哪些?
請教下,我們企業(yè)有套房產(chǎn)出租中,每個月確認收入成本,但是現(xiàn)在一次繳納了一年物業(yè)費,如果想按成本匹配原則是不是要分攤呢。但是發(fā)票開了一年的,我怎么做分錄呢
老師好,其他公司免費提供經(jīng)營場所給我們公司使用,需要做賬務處理嗎
你好,我們是一般納稅人,取得進項發(fā)票13個點可抵扣稅額19021.67分別是金屬制品鋁合金門窗、非金屬礦物制品萬年青水泥、非金屬礦物制品瓷磚。開具銷項發(fā)票13個點稅額20707.97分別是金屬制品鋁合金、非金屬礦物制品水泥、非金屬礦物制品瓷磚。項目名稱大類都一樣,下面小名稱會有不一樣。會不會影響抵扣稅額,然后我的增值稅額會多少?
老師,我們公司臨時招聘了幾個人,差不多干7-8個月,這期間的工資薪金怎么發(fā)放比較合理
稅務登記時財務負責人可以和法人同一個人嗎?會計做財務負責人會有什么風險嗎
材料移送到別的項目使用,需要什么資料留檔備查
24年度預估成本五十萬,年初紅沖預提數(shù)據(jù),現(xiàn)在匯算清繳前還是負的18萬,是不是申報時候要調(diào)增18萬?
跨年的發(fā)票開紅字,做以前年度調(diào)整損益,當月的主營業(yè)務收入總額,沒有減去開紅字的金額,稅務局報稅上的銷售收入減去了這個紅字的金額,憑證里主營業(yè)務收入,要不要調(diào)賬,怎么做憑證
老師,我發(fā)現(xiàn)只要賬上以前年度損益調(diào)整科目,電子稅局上就會有這種現(xiàn)象哦!
?你好;? 是的; 有調(diào)整跨年損益; 就會造成? 報表勾稽關系有這個差異金額的?
老師,稅局網(wǎng)站報送報表的時候不用調(diào)也行嗎?
你好;? ?報表 稅務局你要調(diào)下期初在報哈;? ?不然你報表勾稽不對; 會提示風險的;只是你財務系統(tǒng)里面的沒法改期初; 這個不用改了?