你好,這個得看一下你的利潤總額,是根據(jù)你的利潤總額來的,如果利潤總額大于彌補虧損的,填寫彌補虧損,如果小于的話,填寫利潤總額。
小規(guī)模納稅人去年虧損,今年前三季度累計有點盈利,報企業(yè)所得稅時填累計數(shù),彌補以前年度虧損,能重復(fù)填嗎?第二季度利潤總額填錯了,對以后填報所得稅有影響嗎?報所得稅時每個季度都要填寫去年的虧損數(shù)嗎?還是最后一個季度填報呢
上年度虧損,今年第一季度盈利可以彌補以前年度虧損,盈利額小于以前年度可彌補虧損數(shù)額,不計提所得稅;盈利額大于以前年度可彌補虧損數(shù)額,按差額計提所得稅。同時,可彌補虧損數(shù)額,應(yīng)以所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。請問老師,這個說法正確嗎
以前年度虧損彌補所得稅的時候,是年末一次彌補還是每個季度去彌補?
申報企業(yè)所得稅預(yù)繳時每個季度都盈利并且彌補了以前年度虧損,那么這個彌補的虧損數(shù)是每個季度彌補的數(shù)相加,還是是最后一個季度的累計數(shù)
比如:前一年度虧損 5000第一季度盈利10000預(yù)交企業(yè)所得稅彌補前一年虧損繳納企業(yè)所得稅 5000?25%,第二季度虧損5000 第二季度企業(yè)所得稅為0 第三季度盈利15000申報企業(yè)所得稅時 發(fā)現(xiàn)自動彌補以前年度虧損5000。這個是因為季度報表填報的都是本年累計嗎?是什么勾稽關(guān)系 ,只要年累計數(shù)是正的 每次都要減以前年度虧損嗎?
機構(gòu)為編程培訓(xùn)學(xué)校,涉及童伴業(yè)務(wù)--開票類目,研學(xué)、游學(xué)、打比賽、培訓(xùn)這些業(yè)務(wù)屬于哪些類目
開專票要求對方補稅點,是每一筆轉(zhuǎn)賬都要計算對應(yīng)的附加稅增值稅企業(yè)所得稅印花稅嗎,這個要補的稅點是不是不是固定的
老師,我們報銷的普通發(fā)票怎么能避免重復(fù)報銷
老師 我們一個同事離職了, 當(dāng)時簽的合同工資是1.6萬,實際發(fā)放也是1.6萬, 但是領(lǐng)導(dǎo)實際給他的工資是2.6萬, 另外一萬是領(lǐng)導(dǎo)私下給員工, 但是這1萬一直拖著兩年了, 同事離職后 就申請仲裁了,上面寫著欠多少工資, 證據(jù)財務(wù)人員我和同事的聊天記錄, 和領(lǐng)導(dǎo)和同事的聊天記錄,還有釘釘報銷記錄, 還有拖欠工資的工資明細(xì)表,明細(xì)表上只有領(lǐng)導(dǎo)簽字,沒有蓋章沒有手印, 這種會仲裁成功嗎? 如果公司不認(rèn)這個能通過嗎?
老師,企業(yè)匯算清繳時,把24年科目余額表導(dǎo)出 看看那些項目沒有發(fā)票但是賬上是費用,這些需要調(diào)增。對嗎?
請問一下,我申報退稅的時候,有一欄是美元離岸價,我收匯收的是人民幣,這個地方我怎么填?我看也沒有可以改動的地方。我報關(guān)單申報的出口價也是人民幣金額
一月份的單據(jù)都需要裁下來是嗎、到2-1-1之前的
請問收到房租發(fā)票分別是 經(jīng)營租賃*房租 6000元 現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費6000元 企業(yè)管理服務(wù)*服務(wù)費1500元 怎么做會計分錄
24年第四季度的附加稅我忘記計提了,現(xiàn)在可以補計提嗎?怎么計提?
老師,企業(yè)每年組織的員工體檢做福利費,還是做勞動保護費