不可以直接把銷項稅額計入到主營業務收入
老師,小規模納稅人開發票的話,是借銀行存款,貸主營業務收入貸應交稅費銷項稅額嗎
老師好,請問小規模納稅人,普票、專票都開了,做賬時: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 對嗎?
我們公司給對方提供勞務清潔清池勞務費用我著是主營業務收入嗎就直接接銀行存款貸主營業務收入購買方開的是通用電子發票里面有稅額我需要把稅額寫進去嗎公司小規模納稅人
老師您好,這個我們是銷售眼鏡的,通過銀行存款收到的款項,請問這個分錄應該怎么做? 借銀行存款2465.12 借財務費用手續費14.88 貸主營業務收入2480 還是直接凈收入金額, 借銀行存款2465.12, 貨主營業務收入2465.12
提問:老師,小規模納稅人,做主營業務收入的時候,如果開了普票,就直接借:應收賬款,貸:主營業務收入;如果是專票,就借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅銷項。是這樣嗎?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
為什么不可以呢 麻煩你說一下原因 因為我們現在季度沒有超過30萬 剛才領導說我做賬 現在只有一個銷項稅額 之后季度超過30萬了 怎么辦 然后說讓我季度一做賬 我沒理解她啥意思
銷項再轉到營業外收入
老師能麻煩你說的詳細一點嗎
借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸: 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:營業外收入
那借 應交稅費-應交增值稅-減免稅 和借應交稅費 應交增值稅 銷項稅 都可以嗎 那計入到營業外收入這個分錄是每個月末做嗎
只用做一個就可以了
是月末做嗎 還是什么時候做都可以
你好,這是季度末做。
因為我們這個是季度報稅 所以這筆分錄不是月末做 而是季度做 是這個意思嗎
是的,你的理解是對的。
那假如我們季度超過30萬了 那我這個銷項稅應該怎么做啊
超過30萬,需要交增值稅 的
那做賬是正常做賬吧 超過30萬的 應該做銷項稅的就正常做銷項稅 那我這個銷項稅之后不用在轉分錄了吧
銷項稅之后不用在轉分錄