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你好 老師 我們是小規模納稅人 我給對方開了一個普通電子發票 借 銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費 銷項稅 我可以直接把銷項稅額計入到主營業務收入嗎

2023-04-27 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-27 14:46

不可以直接把銷項稅額計入到主營業務收入

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快賬用戶2724 追問 2023-04-27 14:50

為什么不可以呢 麻煩你說一下原因 因為我們現在季度沒有超過30萬 剛才領導說我做賬 現在只有一個銷項稅額 之后季度超過30萬了 怎么辦 然后說讓我季度一做賬 我沒理解她啥意思

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齊紅老師 解答 2023-04-27 14:52

銷項再轉到營業外收入

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快賬用戶2724 追問 2023-04-27 14:53

老師能麻煩你說的詳細一點嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-27 14:59

借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸: 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:營業外收入

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快賬用戶2724 追問 2023-04-27 15:05

那借 應交稅費-應交增值稅-減免稅 和借應交稅費 應交增值稅 銷項稅 都可以嗎 那計入到營業外收入這個分錄是每個月末做嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-27 15:13

只用做一個就可以了

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快賬用戶2724 追問 2023-04-27 16:46

是月末做嗎 還是什么時候做都可以

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齊紅老師 解答 2023-04-27 17:17

你好,這是季度末做。

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快賬用戶2724 追問 2023-04-27 17:19

因為我們這個是季度報稅 所以這筆分錄不是月末做 而是季度做 是這個意思嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-27 17:19

是的,你的理解是對的。

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快賬用戶2724 追問 2023-04-27 17:23

那假如我們季度超過30萬了 那我這個銷項稅應該怎么做啊

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齊紅老師 解答 2023-04-27 17:33

超過30萬,需要交增值稅 的

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快賬用戶2724 追問 2023-04-27 17:36

那做賬是正常做賬吧 超過30萬的 應該做銷項稅的就正常做銷項稅 那我這個銷項稅之后不用在轉分錄了吧

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齊紅老師 解答 2023-04-27 17:40

銷項稅之后不用在轉分錄

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相關問題討論
不可以直接把銷項稅額計入到主營業務收入
2023-04-27
您好,消災小規模不需要寫稅額了
2022-07-02
您好,不是的,分錄是一樣的,借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 區別是普通在季度不滿30萬收入時免稅 (專票是沒有免的) 小規模增值稅只有3個科目,通常涉及3個會計科目:“應交稅費—應交增值稅”“應交稅費—轉讓金融商品應交增值稅”“應交稅費—代扣代交增值稅”。 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入
2024-10-10
您好 借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅
2021-01-03
直接借銀行存款貸,主營業務收入10萬就可以的。
2022-12-27
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