?對的,同學,不過今年小規模 也是要1個點
老師 小規模納稅人 日常只開具了普通發票 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅 這樣寫嗎 然后如果月銷售額沒有超過30萬 就是借:應交稅費—應交增值稅 貸:營業外收入 對嗎
目前小規模是免稅的,如果是未開票收入,直接做借應收賬款,貸主營業務收入就行了嗎?
現在小規模納稅人開普票是免稅的 ,請問有收入的賬務是怎么做的 ,借:應收賬款 貸主營業務收入 這樣子就可以了么,還是要借應收賬款 應交增值稅 貸主營業務收入?
開具時:借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅,如果開具負數發票是借主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 貸應收賬款,請問是這樣寫相反分錄嗎老師
小規模納稅人開發票免稅,那會計分錄如何寫,是直接借應收賬款,帶主營業務收入,還是借應收賬款,貸主營業務收入,貸應交稅費應交增值稅銷項稅,借應交稅費,應交增值稅銷項稅,貸營業外收入呢
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請問下銑床車件刀具量大,購買了可以用到壞,這個要怎么攤分制造費用呢
年報的時候,先報年度財務報表還是先做匯算清繳。
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您說的1個點,是啥意思?
就是應交稅費——應交增值稅(銷)
您說的是,如果小規模開票是普票,1個點的稅率。收入分錄也要做借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅銷項
同學,如果 季度專普票不超過30萬,是不用填寫的
那如果超過了,是不是就要寫了?
是從超過次月寫?還是當月寫?
你好同學季度填寫就可以
如果說,我這月一筆收入超過45萬,那從這個月的收入開始,就要把稅單獨寫出來?
分錄這樣寫?。收入分錄也要做借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅銷項
同學是超過30萬的。就要列出來
從超過的那筆開始是不?
不是超過就全部記入,同學
就是說,只要沒超30萬之前的收入,都是稅不單獨剔出來。從超過30萬的開始,就要把稅寫出來,分錄就變成了借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅銷項
對的同學,是這樣的
謝謝老師
不用客氣祝你生活愉快