借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:以前年度損益調(diào)整 重新分配利潤(rùn) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 退還多繳稅款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2021年企業(yè)所得稅預(yù)繳后在2022年匯算清繳退回的企業(yè)所得稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄?
2022年的所得稅預(yù)交后,2023年匯算清繳之后退還,應(yīng)該什么分錄。我們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2023年收到2022年匯算清繳退回的企業(yè)所得稅 是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要怎么做賬呢
2023年所得稅匯算清繳退稅,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅費(fèi)用 貸:所得稅費(fèi)用 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)— 應(yīng)交所得稅費(fèi)用
2023年匯算清繳后補(bǔ)繳納企業(yè)所得稅500,怎么做會(huì)計(jì)分錄,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
可以做到銷(xiāo)售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開(kāi)模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒(méi)有問(wèn)題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開(kāi)通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開(kāi)了個(gè)體工商戶,給自己發(fā)工資,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得可以扣除老板工資么?
提問(wèn)#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
如果不調(diào)整以前年度損益
計(jì)入當(dāng)期所得稅負(fù)數(shù),那么貸方是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅嗎
學(xué)員您好,您的具體情況 是什么?
你看看我之前發(fā)的
就是我們現(xiàn)在退回了一筆所得稅 不想做以前年度損益調(diào)整 做到今年的所得稅負(fù)數(shù)的分錄
你好 借:銀行存款貸:應(yīng)交稅金 借:應(yīng)交稅金—貸:利益分配未分配利潤(rùn)
稅金?不是稅費(fèi)?
增值稅退回,怎么寫(xiě)分錄,
同學(xué)您好,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
不做收入處理嗎
你好,不要 的,這種情況 不要的