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老師,我們2022年收到一張發票,金額38000,入成本了,沒付款,我也已經結轉了,但是,今天對方今天說,發票已經沖紅了,我該怎么做,他這次又要付款,金額是25000,發票今天開完了

2023-04-25 12:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-25 12:16

同學,你好 之前的分錄發一下

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快賬用戶9988 追問 2023-04-25 12:18

借:合同履約成本38000,貸:預付賬款38000

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齊紅老師 解答 2023-04-25 12:19

同學,你好 借:合同履約成本-38000,貸:預付賬款-38000 借:合同履約成本25000,貸:銀行存款25000

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快賬用戶9988 追問 2023-04-25 12:22

老師,我去年已經結轉成本了,今年還用以前年度損益調整嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-25 12:23

同學,你好 不用以前年度損益調整

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快賬用戶9988 追問 2023-04-25 12:23

老師,為啥呀?還是不懂

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齊紅老師 解答 2023-04-25 12:24

同學,你好 借:合同履約成本-38000,貸:預付賬款-38000 是根據今年開具的紅字發票做的

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快賬用戶9988 追問 2023-04-25 12:38

那他確實是把去年的發票紅沖了,那豈不是我去年多結轉成本了嗎老師

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齊紅老師 解答 2023-04-25 12:40

同學,你好 借:合同履約成本-38000,貸:預付賬款-38000 這個還要結轉成本的

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快賬用戶9988 追問 2023-04-25 13:47

老師,那對方沖紅的發票我還要一份吧?

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齊紅老師 解答 2023-04-25 14:14

同學,你好 嗯嗯,是的

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同學,你好 之前的分錄發一下
2023-04-25
同學,你好 之前的分錄紅沖
2023-04-26
借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
2023-08-02
看能看能不能繼續紅沖操作就行了
2022-07-29
借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費負數, 借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。如果之前已經做了主營業務收入的,建議做這一個。
2024-06-03
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