同學你好 這個可以放的
請教老師,2月份開來的發票,2月份已經入成本已付款,在3月15日認證發票的時候,發現稅號錯誤退回重新開了新發票,日期是3月份的,那么現在這張3月份的發票應該放在2月份里面還是3月份里面,2月份的賬務處理需要調整嗎?
請問:我們2月份只開了一張紅字負數發票(原始發票是去年12月份開出去的,今年2月份退回了),2月份沒有其他收入,對于這張負數發票的憑證:1、是直接將原來的那張發票的憑證紅沖,還是等到以后發生收入的月份再做這筆紅字發票的憑證?2、如果后面再做憑證的話,那賬面的增值稅和我申報的2月份的增值稅申報表不是不一致了嗎?3、做紅字憑證后,預計的紅字稅費的分錄怎么寫呢?
小規模納稅人,季報,2月份的發票,3月沖紅了,對賬目沒有影響吧?開出來的票,放在3月份憑證里嗎?怎么處理這個發票
老師,我這個,個體戶的,今年2月份開發票開了50萬,稅號錯了,3月份沖的,沖完沒票了,4月份再開,那2月份和3月份都都沒做銷售的賬,那這發票放哪, ? ?2月份開的發票,3月份沖的發票,還有紅字信息表,這些放了哪,可以放在憑證最后面訂上嗎?
我們是購買方,原發票已抵扣,現要退貨,3月份我們開了紅字信息表,但供應商4月份才開出紅字票,我們已經在3月份進項轉出了(系統里生成的)賬務上做了紅沖處理,這張4月份的票能放在3月份的賬本里嗎?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
老師,2月份發票開錯了,可以不做賬嗎?開的這50萬
同學你好 這個可以不做賬的
那開的發票,沖的發票,紅字信息表,附在哪里
同學你好、 進入發票管理。點擊紅字發票信息表。點擊紅色增值稅專用發票信息表填開。彈出紅色發票信息表信息選擇界面
紅字信息表已經打印出來,我是問,放在哪里,訂在哪,留檔
這個是單獨留存的