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老師假如我本個月異地(簡易征稅)1??收入20w 增值稅0.2 2??成本10,3??我異地預交的時候是忘記減去分包款了,預交都是按照0.2預交了,公司所在地申報增值稅的時候是(20-10)/1.01??0.010.1,實際我預交了0.2,我未交增值稅借方余額就剩余了0.1 問題一:如果我項目完工了我這個余額可以繼續沖下一個項目的嗎? 問題二:這個剩余的0.1增值稅是不是還會在增值稅系統那個報表里面了

2023-04-22 21:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-22 21:40

你好,預繳多的可以申請退稅或抵減。

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快賬用戶1515 追問 2023-04-22 21:42

那老師就是本地申報增值稅的時候填寫分包款的時候稅務局怎么曉得我是否多填寫了?

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齊紅老師 解答 2023-04-22 21:45

稅務會對比數據的,但前期最好先與稅務通報一下,這樣方便后期申報抵減。

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快賬用戶1515 追問 2023-04-22 21:46

就是對比我們所有乙方給我們開票嘛,分包款可以少填寫不能多填寫嘛

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齊紅老師 解答 2023-04-22 21:57

沒減的分包款,在申報前與稅務說一下,看能不能少填,正常來說要填的。

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快賬用戶1515 追問 2023-04-22 21:59

老師少填寫似乎對公司來說稅交多些啊,為什么需要給稅務局說

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齊紅老師 解答 2023-04-22 22:00

如果不說后面報驗也要處理這事的。

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齊紅老師 解答 2023-04-22 22:06

這是雙方溝通的問題,多交的不退就抵減嘛。

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你好,預繳多的可以申請退稅或抵減。
2023-04-22
您好 問題一:做法對的 根據財稅〔2016〕36號規定,增值稅一般納稅人以清包工方式提供建筑服務,為甲供工程提供建筑服務,為建筑工程老項目提供建筑服務,可以選擇簡易計稅方法,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額,按照3%征收率計算應納稅額。文件中包括所有營改增相關文件中均未要求分項目扣除分包款。 國家稅務總局2016年第17號公告有明確規定:“納稅人取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為負數的,可結轉下次預繳稅款時繼續扣除。納稅人應按照工程項目分別計算應預繳稅款,分別預繳”。 因此,根據政策規定,在預繳環節不同項目間的分包款不能互抵,但在申報環節沒有相關的限制規定,可以互抵。 ? 問題二:下個季度有分包收入的時候是不能再減10萬了
2023-04-03
你好,是可以減去分包款的呢
2023-04-06
同學你好 分包是異地的也得需要分包方預交
2021-12-21
可以用這個3900元抵扣。
2022-07-09
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