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老師,我公司剛成立,申請的是一般納稅人,但是報稅的時候,自動勾選了小微企業(yè),所以增值稅和企業(yè)所得稅和印花稅都是按照小微企業(yè)申報的,但是我三月份做賬全部是按照一般納稅人條件做的賬,收到的發(fā)票也都是增值稅專用發(fā)票,這個稅我也認證抵扣了,我公司開出的發(fā)票也都是增值稅專票,我這樣做對嗎?有問題嗎?

2023-04-17 12:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-17 12:28

你好,一般納稅人屬于小型物理企業(yè),六稅兩費可以減半的,沒有關系。

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齊紅老師 解答 2023-04-17 12:28

多記提的那些紅沖了就行。

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快賬用戶5960 追問 2023-04-17 12:35

老師,您意思是我計提的印花費原路沖會一部分嗎?還是計其他收益?

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齊紅老師 解答 2023-04-17 12:36

直接紅沖就可以的,如果你紅沖不了的話,你可以差額放到營業(yè)外收入或者是其他收益。

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你好,一般納稅人屬于小型物理企業(yè),六稅兩費可以減半的,沒有關系。
2023-04-17
您好,具體有什么提示信息嗎?
2020-08-11
你好!一般納稅人的增值稅報表是每個月都需要申報的,月初抄稅后,開票金額和稅額會在申報表中自動帶出,申報正確的數(shù)據(jù)才能清卡。
2020-11-01
你好是的,填寫零的。
2021-05-07
你好,也就是說你增值稅申報表和利潤表上的收入不相符是嗎?這樣是有一定查賬風險的
2023-09-30
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