你好,一般納稅人屬于小型物理企業(yè),六稅兩費可以減半的,沒有關系。
老師問下,我有兩個一般納稅人公司,都要增值稅發(fā)票認證的,但是我有一家公司8月份沒開票,7月份也沒收到發(fā)票,我直接在發(fā)票認證網上操作了抵扣統(tǒng)計,也確認通過了,國稅網也申報增值稅了 但是另外一家公司在8月份開了一張發(fā)票,我到認證網上認證7月份,7月份也沒收到發(fā)票,我按前面一家公司操作,但是這家公司就完成不了抵扣統(tǒng)計,國稅網也申報不了增值稅報表
我有個剛成立的印刷公司,本來是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務,對方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個點是吧,所以老板到稅務局申請了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個月增值稅都要申報的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒有購入的增值稅發(fā)票,那銷項稅沒有進項稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報呢?每個月能否象征性的交點款可以嗎
老師,我有點迷糊,如果一般納稅人拿到增值稅專用發(fā)票進項票,那是可以抵扣增值稅,做分錄的時候計入成本,這樣企業(yè)所得稅也會減少嗎?
有個公司2019年領購了發(fā)票,但是一直都沒有開過發(fā)票,我也一直給這個客戶零申報,增值稅申報表和企業(yè)所得稅預扣預繳的表都是0,空保存,但是這個公司一直都報了5個人的個稅,我想問的是,這個3年的預扣預繳企業(yè)所得稅和匯算清繳企業(yè)所得稅都是0,我也這樣做了3年了,我想了4種方案,第一沒有發(fā)票有個稅,那就填報的個稅工資,在自己編個收入,編了收入就是又要編增值稅未開票收入,這樣太累,第二種就是實際的只填工資,不填收入,這樣增值稅也不用填了,第三就是空保存+報個稅的工資也不填到申報表里,但是個稅照樣申報,第四就是個稅不報,其他稅也空保存就不糾結了。應該怎么做好呢
老師,我公司剛成立,申請的是一般納稅人,但是報稅的時候,自動勾選了小微企業(yè),所以增值稅和企業(yè)所得稅和印花稅都是按照小微企業(yè)申報的,但是我三月份做賬全部是按照一般納稅人條件做的賬,收到的發(fā)票也都是增值稅專用發(fā)票,這個稅我也認證抵扣了,我公司開出的發(fā)票也都是增值稅專票,我這樣做對嗎?有問題嗎?
應收賬款項清理壓降表怎么填
老師,我們是一般納稅人,施工企業(yè),開了一張3%的勞務發(fā)票,可以幫我列一下分錄嗎
本月銷售產品下個月才開票怎么做會計分錄和申報
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收匯和確認收入不在同一個月,匯率不一致,放哪個科目
在長春的公司工作,但是員工是山東人,社保想在山東繳納,怎么操作啊
老師,買零星配件收到的普通收款收據(jù)可以作為記賬的原始憑證嗎?
銀行代發(fā)工資,明細還要打出來給會計嗎
老師,一般納稅人辦理注銷時,未分配利潤有7300元,請問老師這個未分配利潤為正數(shù),是不是股東的需要繳納個人所得稅呀,這個是按分紅繳納個稅嗎?在哪辦理呢?
社保CA鎖能給在冊人員辦理社保補繳業(yè)務嗎
多記提的那些紅沖了就行。
老師,您意思是我計提的印花費原路沖會一部分嗎?還是計其他收益?
直接紅沖就可以的,如果你紅沖不了的話,你可以差額放到營業(yè)外收入或者是其他收益。