你好;去修改下4季度的申報表數(shù)據(jù)去 ;? 修改后再去報1季度的?
請問老師:我們是小規(guī)模納稅人,在第三季度收到租金收入24萬元,還沒有到征收點就不用上繳增值稅,但在第三季度抄報數(shù)字申報表顯示31萬元要交增值稅,后排查發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開了一家71000元,找到稅務說在第四季度紅沖發(fā)票,這個月就按抄報的數(shù)字來交稅,因我公司原因從10份以后我們不開增值稅發(fā)票,我想問下個月第三季度錢可以申請退款嘛。
老師,我問一下,小規(guī)模納稅人,我們四月開票中有一張專票在5月進行了紅沖,第二季度報稅時,這個紅沖的專票要交稅錢嗎?還是在第三季度進行沖減呢?這個怎么填申報表啊,請老師指導下
老師請問,我們現(xiàn)在這種問題怎么處理,我們屬于小規(guī)模納稅人,1月份報第四季度增值稅報表時忘記開過23000的發(fā)票,也沒有抄報,直接零申報了。 到這個月報第一季度的報表時,申報不通過,,才進行了上一季度的抄報,顯示的是上報匯總成功 問題我們現(xiàn)在怎么解決,進行這個季度的申報
老師請問下,我們在第一季度和第二季度增值稅申報表上申報了無票收入,但我們第三季度又開了票給對方,我們沒有沖無票收入,在這個月申報第四季度時我沖開票收入,要不要把第三季度開的那張發(fā)票要不要加在無票收入里面紅沖?
老師請問下,我們在第一季度和第 二季度增值稅申報表上申報了無票 收入,但我們第三季度又開了票給 對方,我們沒有沖無票收入,在這 個月申報第四季度時我沖開票收 入,要不要把第三季度開的那張發(fā) 票要不要加在無票收入里面紅沖?
A105080表中項目里面我看了半天沒看到有車輛?辛苦老師告知一下謝謝
你好老師,一般說的開票要稅點,這個稅點計算是按照含稅還是不含稅的基數(shù)計算呢
會計爛賬亂賬要怎么處理?面試時候問到有無獨特見解?
我司銷售商品50件(送5件),每件40元;共收款2000元,發(fā)票應該怎么開,第一種是商品是開55件,金額2000元?第二種是開55件 單價40元 金額2200元,第二行再開負數(shù)折扣直接200元?哪種是正確的?
運輸公司24年的未開票收入,在25年開票可以抵用嗎?
公司營業(yè)執(zhí)照范圍有機械租賃,但是公司沒有機械設備,也沒有向外租賃機械設備,那我們公司能對外開具租賃發(fā)票嗎
我司銷售商品50件(送5件),每件40元;共收款2000元,發(fā)票應該怎么開,第一種是商品是開55件,金額2000元?第二種是開55件 單價40元 金額2200元,第二行再開負數(shù)折扣直接200元?哪種是正確的?
老師,向銀行貸款支付的利息,企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎?
老師匯算24年,24年1月計提發(fā)放了23年12月的工資算24年工資薪金嗎
請問一下,個人可以私下給別的公司兼職嗎?符合規(guī)定嗎?
在哪修改呢老師
你好; 跨年了;帶著申報表和公章; 經(jīng)辦人身份證去大廳改??