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甲企業(增值稅一般納稅人)位于A縣城,2021年5月發生如下業務: ? (1)購買一棟辦公樓,簽訂的房產轉移書據所載金額500萬元,取得增值稅專用發票注明金額500萬元,該辦公樓共6層,1-4層是企業辦公室,5-6層作為員工健身房。 ? (2)購買一批計算機,取得增值稅專用發票注明金額20萬元,其中的30%作為職工福利,剩余的用于辦公。 ? (3)因業務需要向銀行貸款100萬元,支付直接相關手續費1萬元。 ? (4)因員工出差,取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單,其中票價1000元,燃油附加費100元,另取得未注明旅客身份信息的出租車客票500元。 ? 根據上述資料,回答下列問題: ? (1)該企業購買辦公樓可以抵扣的進項稅額為( )萬元。 ? A.18 B.27 ? C.30 D.45 ? (2)該企業購買計算機可以抵扣的進項稅額為( )萬元。 ? A.0 B.1.82 ? C.2.6 D.3.2 ? (3)業務(3)可以抵扣的進項稅額為( )萬

2023-04-17 09:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-17 09:24

(1)該企業購買辦公樓可以抵扣的進項稅額為( 45)萬元。 A.18 B.27 C.30 D.45

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齊紅老師 解答 2023-04-17 09:25

(2)該企業購買計算機可以抵扣的進項稅額為(1.82 )萬元。 A.0 B.1.82 C.2.6 D.3.2

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齊紅老師 解答 2023-04-17 09:25

(3)業務(3)可以抵扣的進項稅額為( 0)萬

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齊紅老師 解答 2023-04-17 09:26

(1)該企業購買辦公樓可以抵扣的進項稅額為( C)萬元。 A.18 B.27 C.30 D.45

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職稱:注冊會計師,稅務師

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