您好,同學,開錯的也是需要驗舊的,沒有影響的
開發票,一筆業務本來就應該只開一次相符的發票,不小心開多了幾次發票,(尤其針對隨貨開發票的客戶,每一次業務都隨票,現在算起來,確實有已經業務對得上的普票,已經給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯發票,開多的普票,需要沖紅,才對的上每一次業務開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發票對應一個月業務的,那么哪怕不小心同一個月的業務開了2張一樣的,其實也可以的吧,因為都是這些產品,單價都一樣的,開多的這1張,少于后面沒開發票的金額。)跨月了,應該沖紅比較好,還是直接去稅局承認由于個人糊涂,所以這樣開多了發票,才沖紅的。 我們一個月由于正常的退貨或者別的開錯原因,也有沖紅,這些導致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認呢,還是如何?
你我于星期四的時候開了一張紅字信息表并且已經成功上傳審核。因為需要發票沖紅,我是購買方。今天銷售方(跨省)財務拿到紅字信息表之后,開具紅字發票時發現沒有沒有這張紅字信息表,就是系統當中找不到我開具的紅字信息表,所以紅字發票無法開具。然后我仔細核對了紅字信息表的名稱和稅號,并無任何錯誤,又發了電子版信息表給他,對方財務導入時依舊空白,無法成功,想問一下為什么對方在自己稅盤當中沒有我開具的這張紅字信息表呢、
老師是這樣的,我去稅務局給一家公司認定稅種,上個月去的,結果這個月才發現稅務局給我認定成小規模了,我也不知道進電子稅務局報稅才知道,但是在上個月之前沒有發生任何業務,就前兩天開了3張票,我剛把它作廢了,我想問我周一去改成一一般納稅人什么時候能生效,還有電子稅務局系統里的季度申報我要不要報還是重新核定
上月開的發票本月初才被告知信息有誤要重開。跨月是不能作廢只能紅沖的吧?然后我本月重開后把紅沖票拿給銷售部,但是他們說那張11月開的錯票他們就沒寄出,怎么還搞張票來?還說以前都不用這樣的,說我是不是手續程序弄錯了,應該找稅務局問清楚。我的想法是無論他們有否寄出發票已經跨月了在開票系統上,在稅務局看來我們已經發生了這項業務,這個月發現開票錯誤就應該紅沖。老師能詳細解答一下嗎
我們公司,收到稅務的那個要求,說我們今天之前要把我們系統上面所有的那個電子普通發票要開完,意思叫我們就是隨便開,就是開點開金額出來,就是到時候就紅沖它就是開一個負數,紅沖它,但是我這邊可能沒弄過。然后我就把我們之前是查過剩,下11張電子普通發票我都開完了,我就是不知道,說電子普通普通發票是要開一張就就紅出,就是開負數一張這樣子,負數的那一張也要占用一張發票,所以現在就沒有票了。 我就想問一下,在那個全店發票的系統上可不可以查回,我現在就是用稅盤開的這些電子普通發票,查到后可不可以在全店系統上去開復數宏沖?
老師 您好~咨詢下,化妝品發票,公司可以報銷嗎?
上個月申報個稅時多繳納了稅款,這個月更正后想申請退稅或者這個月抵扣,請問怎么操作?我這個月申報了一下,發現不可以抵扣。
8000多的工資,公司都是發到個人名下的兩張卡里,可以嗎
零基礎想考4個月以后的中級會計的中級會計實務和經濟法,在職學習,現在開始,來得及么?
平息債券是流通債券么,折線圖是這個么
老師,個稅的匯算清繳計算,只要達到某一檔位稅率,扣除5000和專項扣除和五險一金以后的應納稅所得額*稅率,那這個稅率是階梯式計算還是只要達到就都按這個稅率呢?
連續付息的平息債券是連續付息債券么,折線圖是這個么
老師請問一下,我們公司是國企下的第三級子公司,簽的合同工只有一個,請問一下,臨時聘請的人員簽訂一個臨時用工協議,報銷的費用可以直接報給這個臨時聘請的員工的嗎
請教一下,非常感謝! 這個題,出售乙公司的股份時,2024年度乙公司實現凈利潤100萬元,并宣告分派現金股利20萬元。這個借,長期股權投資—損益調整100 貸長期股權投資.—損益調整20 不用反向結轉的嗎? 發放的現金股利的錢算不算進售價1100萬里面呢?
小微企業稅收優惠填寫那個表呀,征收率是多少?