對的,是的,完工之后你轉固定資產。
建筑行業,項目維修工程,現對甲方開專票稅額9%,(未收到款)記賬 借應收賬款-甲公司-某項目 貸主營業務收入-某公司-某項目 應交稅費-增值稅-銷項稅額 收到款項后記 借銀行存款 貸應收賬款 應交稅費-增值稅-銷項稅額 這樣記的話賬好像不平,哪里出錯了呢?
老師,公司購買土地建廠房,前期平整土地,收到政府的平整土方的補助款,要求我公司開9個點的專票,然后施工方會開票給我們。請問這個分錄怎么寫啊
老師,公司自建廠房,前期土地平整,前期平整土地,收到政府的平整土方的補助款,要求我公司開9個點的專票,然后施工方會開票給我們。 開票出去 借應收賬款 貸營業外收入 應交稅費-銷項稅額 收到補助款 借銀行存款貸應收賬款 收到施工方開給我們的票 借在建工程 應交稅費-進項稅額 貸應付賬款 是這樣嗎 請問 那收到施工方的票怎么結轉成本???
老師,我公司承接一項工程,甲方代發農民工工資20萬,我們開票給甲方,9%,借應收賬款20萬,貸主營業務收入183486.24,應交稅費增值稅銷項稅16513.76,收到20萬人工費發票后,3%,借工程施工人工費194174.76,應交稅費增值稅進項稅5825.24,貸應收賬款20萬,請問老師,這個工程的人工成本到底是多少?是183486.24呢?還是194174.76?
老師,請問,我公司是做工程的小規模納稅人,我們承包了項目完成后,開票給甲方是:借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交銷項稅額,但是這個是沒有進項票的,所以我現在都是暫估入賬的,借:主營業務成本,貸:應付賬款,現在我這個應付要怎么樣才能沖減掉,收到甲方的錢給施工隊了,付款是直接公司借款的形式轉到老板賬戶支付的,借:其他銀行收款,貸:銀行存款,那我其他銀行收款又要怎么樣沖減呢?
北京市退休金是多少?
老師你好,我公司為制造業一般納稅人企業,收到小規模開具的農產品免稅普通發票,請問可以抵扣增值稅嗎
去年暫估成本168000.今年匯算清繳發票回來171500,差額3500,把去年的賬沖掉重新做,主營業務成本就掛著3500,但是今年還沒有收入,這個報表正常嗎?有沒有關系?
匯算清繳的年報和第四季度報有不同,還需要更正第四季度的報表嗎?
老師,請問房屋出租要交印花稅嗎,計稅依據是怎樣算
請問,A、B兩個公司,A借款給B是轉的承兌,B還款給A是轉的現金,這個有沒有問題
老師請問供應商開給我們的倉儲服務,我怎么記賬,
工商年報里,社保信息,怎么在電子稅務局查看填寫正確的數據
老師,我們公司買了一部新車,是按揭的,但是按揭還款是法定代表人私人賬戶去還的,不是公司公賬上去還的,這可以嗎?
是1000.3這個月所得稅年報,發現有錯,我改了12月的帳,所以我去稅務把24年第四季度的報表和所得稅都更正申報了。但是我24年12月計提所得稅1000.1。今天更正申報1000.3。差額0.2。稅務系統直接抹零了,不用補交。那種情況怎么辦。我帳上更正后是1000.3。但是實際1月交的是1000.1。
收到補助營業外收入,這樣利潤就很高,完工還要大半年,有沒有什么好的辦法可以做到費用里,減少利潤??!比如說可以先結轉部分在建工程到固定資產嗎
那你在今年年末能完工嗎?因為你這個增值稅的銷售額和所得稅的銷售額都是一致的,你可以把主營業務收入改成預收賬款,然后按月確認收入。