你好,申報(bào),借:應(yīng)交稅費(fèi)--留抵退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--留抵退稅
老師好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,如果是有留底稅額是根本不用賬務(wù)處理?還是把進(jìn)項(xiàng)稅留底轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅?
老師我上月有留底稅,這個(gè)月報(bào)增值稅時(shí),銷(xiāo)項(xiàng)稅額是7083.99,進(jìn)項(xiàng)稅額是7005.98,那我做憑證是摘要:轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 貨:應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅?
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出最后到轉(zhuǎn)出未交增值稅,那這個(gè)金額在能夠抵扣之前是不是申報(bào)表里留著,一直留底?
老師好,增值稅留底退稅 申報(bào)的時(shí)候要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)申報(bào)是次月在附表上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
你好,老師,我們?cè)履┯辛舻?萬(wàn)多,在轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出自動(dòng)生成1.6萬(wàn),應(yīng)該是留底退稅,那怎么從轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到留抵稅額該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照增項(xiàng),稀土功能材料銷(xiāo)售和金屬礦石銷(xiāo)售屬于哪一類(lèi)?謝謝
老師,法人向公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)錢(qián),當(dāng)作借款或者投資款 哪個(gè)合適呢?
公司向員工和股東借款,直接用銀行回單做憑證可以嗎
老師,24年12月購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的一張發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,在4月份作廢,怎樣做賬務(wù)處理?
老師,您好!一個(gè)人可以是兩個(gè)公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎?
老師,你好,公司出售用車(chē)輛其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入,非車(chē)輛出售企業(yè)
老師你好 網(wǎng)銀證書(shū)服務(wù)費(fèi)年費(fèi),歸集到那個(gè)科目里
老師,我收到一張機(jī)械租賃發(fā)票,金額分?jǐn)偟皆路?,如何?xiě)完整會(huì)計(jì)分錄嘞
個(gè)體戶(hù),股東有工資,正常報(bào)工資薪金所得個(gè)稅,正常報(bào)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除。 那報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅的時(shí)候,成本費(fèi)用里面有工資的數(shù)據(jù)。專(zhuān)項(xiàng)附加扣除匯算清繳也不能錄入對(duì)吧,只能工資薪金和經(jīng)營(yíng)所得選擇一處對(duì)吧
老師你好,我們公司買(mǎi)土地的時(shí)候繳納了契稅的,然后現(xiàn)在城市基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)我們?nèi)胭~入了房產(chǎn)里面繳納了房產(chǎn)稅這一部分還要繳納契稅嗎
你好,老師,我原來(lái)余額在轉(zhuǎn)出未交增值稅呢,是要把余額從轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
同學(xué)您好,不影響留抵在哪個(gè)明細(xì)項(xiàng)下都不影響的 ,我們做的是借貸方