借固定資產清理 累計折舊, 貸固定資產, 借銀行存款, 貸固定資產清理應交稅費, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。
老師,我們單位2016年就把車賣掉了,二手車固定資產累計折舊已提完現在怎么調整,然后再怎么做固定資產清理。
老師!你好!我想問下我們公司17年購入固定資產車輛43196.58元入賬,年限4年折舊,現在已經折舊完了。現在賣出了。怎么做分錄
老師,我們公司賣了一臺二手車,這臺二手車購買時入的固定資產,已經折舊完了,當是沒有預留殘值。 二手車發票開了5000元,這怎么做分錄呢?
你好老師,我們有一個固定資產,已經計提了折舊,并且已經跨年,現在要退貨要怎么做分錄
老師我們單位有一臺固定資產汽車 現在賣了 咱們自己開的發票 這個分錄怎么做?折舊都已經提完了
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
銷項稅65其他貨幣資金565怎么求的
老師我想問一下,我這個月零申報增值稅后,跳出這樣一個界面怎么回事?我要怎么自查?怎么辦
哪位老師幫我做一下經濟法題,謝謝啦
老師好!青島市企業捐贈和個人捐贈,稅收優惠政策是怎樣的?
應付賬款和其他應付款怎么能調整下去
老師您好。去年年末將增值稅明細科目都結轉以后其他科目余額為0,還剩一個應交增值稅未交增值稅有余額,是留抵稅金。請問這個余額轉年以后要調整嗎?現在每個月增值稅未交稅金正好就是這個留抵稅額的差。
請問老師,報匯算清繳的時候,有些貨物去年12月份付了款沒開發票,到目前都沒開,供應商是想等后面貨多了一起開,請問這種成本需要調整嗎
24年暫估,25年帳上做沖減,申報24年年報財務報表,在24年做賬軟件年報財務報表的基礎上把暫估的應付賬款,主營業務成本減掉,未分配利潤加上暫估的,企業所得稅匯算清繳,主營業務成本加上暫估的,納稅調整那不調增。其他不需要再做什么了吧?次年申報年報,匯算清繳,不用再改金額了吧
當時買車是八萬 現在車賣了20000 其中不含稅金額是19801.98 稅率是198.02元折舊都提完了 能幫我做一下分錄嗎
借 累計折舊, 貸固定資產, 借銀行存款,20000 貸固定資產清理19891.98 應交稅費,198.02 借固定資產清理,貸應業外收入19891.98。
借 累計折舊,80000 貸固定資產,80000 借銀行存款,20000 貸固定資產清理19891.98 應交稅費,198.02 借固定資產清理,貸應業外收入19891.98。
老師這樣對嗎? 因為買車的80000得沖回來
對的,是的,是這么做的。
那申報的時候這個不含稅的金額寫在哪呢?
季度300,000在10藍里面填寫超過的在第七八。
噢噢就是申報表正常報收入是嗎?
對的,是的,是這么做,是這么理解的。