沒有付的,轉到營業外收入。
老師 我想問下公司要注銷,但是賬上掛著其他應付款是法人的,實收資本還未交期,這個其他應付款應該怎么處理呢
老師您好,我公司有一筆480萬的往來,就是其他應收款和其他應付款都是480萬,實際上這兩筆款都是一家公司的,就是打款名不同,現在公司想注銷,那家公司沒有款清這筆往來,老板想自己解決掉這筆往來,請問應該怎么解決呢
您好老師,我想問一下,其他應付款沒付,這個公司注銷了,這筆款我應該怎么做
你好我想問一下,我們公司有一筆其他應付款不用支付了,這個怎么做賬務處理?摘要怎么寫啊?
您好老師,我想問一下,我有一個其他應付款,這個賬戶法人和公司的賬戶底下都有余額,我可以把他歸置到一起嗎,這個公司賬戶注銷了,但是其他應付款余額還有,可以給法人轉嗎
老師好 沒有交社保的員工,能用公戶發工資嗎?
老師,我們公司的工資,薪薪通對方公司代發,我們怎么做會計分錄
公司租的車加油我的會計分錄這么寫可以嗎,明細科目 借:管理費用-燃油費 應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸: 庫存現金
郭老師,如果注冊公司名稱時,和其他公司字號一樣,行業不一樣,可以用嗎,要用的話需要怎么做,要提交什么說明或公告嗎
老師您好,個人借款給我們公司,然后我們公司打款給他公司了,沒有打給他個人,請問怎么平掉他的這個借款?
老師,職工參保登記-參加工作日期怎么填,例如上班時間24年7月1日,單位從2025年5月1日給繳納社保,參加工作日期是填24年7月1日還是25年5月1日呢?如果參加工作日期填24年7月1日會不會強制讓補繳25年5月之前的社保呢?
我只要董老師回答,其他老師不要回答我,只要董孝彬老師
公司支付給外部專家的勞務費,公司要交增值稅嗎?
老師,一季度有84.21的所得稅交款,整年是虧損,這80多怎么調整能不退稅?
老師,今年新開的工廠,我做的是內賬,賣一臺機器收入10萬現金,我怎么做賬?這個銷項稅也不交給稅務局,老板說從2026年開始公司會做一本賬,
好的謝謝!
不客氣,祝您工作愉快。