可以的,可以這么做的,你建議你先做應交稅費待認證。
老師,已在增值稅發票平臺認證“抵扣聯發票”,在12月申報計算11月增值稅時,可以不抵扣已認證的進項稅額嗎
老師,您好,收到增值稅進項稅專票,已做賬,申報增值稅時可以進項稅先不認證抵扣嗎?
老師好,我今天申報7月增值稅,我發現我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進項專票先不認證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進賬專票認證抵扣這樣可以嗎
老師,收到發票可以先做在應交增值稅-待認證進項稅里面,等到次月實際要抵扣的時候再從待認證轉到應交增值稅-進項稅嗎?
老師,你好,收到的增值稅專票已認證抵扣,本月上家是稅務走逃,增值稅進項還能抵扣嗎
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
沒做有影響嗎?
你好,那你做到哪個科目里面進項了嗎?如果是的話,你這樣的話,賬上和你申報的不一樣。