這樣處理對的,做一筆負數分錄,放在負數分錄的后面,把紅字發票。退回的發票。
老師,請問我公司開出去的發票,對方抵扣了,現在需要開紅字發票,對方的發票聯和抵扣聯需要退回來嗎?
老師,對方給我開的負數發票,我用紅字信息表,負數發票做賬,這個負數發票抵扣聯需要放在分錄后面作為原始憑證么?還是單獨收起來
我們開具的專票有問題,對方只退回了發票聯,抵扣聯給丟了,但是可以確定對方沒有抵扣,現在要把錯誤的發票開具紅字信息表后開負數發票沖紅,然后重新開具,丟失的抵扣聯有什么辦法補救嗎?
上月對方沒抵扣,現在我方開了負數發票,那退回來的發票聯和抵扣聯是放在負數發票的發票聯后面嗎再做個紅字分錄對嗎?
上月對方沒抵扣,現在我方開了負數發票,那退回來的發票聯和抵扣聯是放在負數發票的記賬聯后面,再做個紅字分錄對嗎?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
退回來的抵扣聯也附在負數分錄后面是吧?
你好 是的是這樣對的