這個是按1%開票的了
請問老師,小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅,那開票的時候,票面上是按1%開還是按3%開具?
老師,我們是小規模納稅人,開專票物業費原來是3%的稅率,現在是3%減按1%的來征收,那我現在開票,不管是專票還是普票都按1%的稅率開嗎?
小規模納稅人現在稅率由3%減按1%?,F在需要開納稅義務是2022的專用發票,我是按3%開呢還是按1%開票
我是小規模納稅人,現在的政策是稅率3%,減按1%收增值稅。我開票的時候都是按3%開票吧?還是選1%的稅率開票?
老師,我想問下,小規模納稅人如果開3%專票,現在征收率3%不是減按1%么,那么交增值稅的時候是按1%交還是按3%交呢
廣告費可以結轉以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計劃成本下,計劃采購1000元的原材料,實際用了1200元,我想知道這些數據是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張體檢費發票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計提了,4月份如何做賬?
老師,進項稅額轉出月末結轉,是先轉入應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),還是直接轉入未交增值稅?
我們是研發企業,氟比洛芬貼膏三方協議約定賠我們合同違約金350萬,沒有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬,取得披件階段費用105萬,剩余140萬用于抵扣DB009第四階段研發費,分錄怎么做,對方要開研發費的票給我們嗎
公司生產儲罐翻新入什么費用
要辦理進出口退稅 要進哪個網址申報? 同時需要哪些資料?
有幾個問題老師,我們是小規模企業,做賽事課程培訓的,1.去年有個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發票,發給我一個公司的的開票信息,能開嗎?假如個人和公司不是一家的,能開嗎?如果個人是這個公司的能開嗎?個人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業務流合同流資金流發票流會不會有問題?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業,老板非要我把管理人員的工資全都記到生產成本里去,我該怎么和老板說。
不是開票3%,申報的時候減免2個點嗎 ?
你好,現在就直接是開1%,你開了3%也是可以,然后換算成1%填進去。