您好,是可以的,借:未分配利潤-10,貸應付職工薪酬-10
我們是建筑公司,今年匯算清繳完以后被人申訴2019年工資20萬,現在要怎么做調減這20萬的分錄?如果,借:應付職工薪酬20萬,貸以前年度損益調整20萬,借:以前年度損益調整20萬,貸利潤分配~未分配利潤20萬。那利潤表的未分配利潤和資產負債表里的未分配利潤就不一致怎么辦?
老師 ,您好,請問跨年沒有計提的社保費的會計分錄是這么處理嗎 ?借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬-社保費 借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調整,扣款:借:應付職工薪酬-社保費 其他應收款-個人社保,貸:銀行存款
老師你好,麻煩問下21年有兩個月工資多計提了31400元,我在今年調整這個差額時,分錄借應付職工薪酬31400(負數)貸以前年度損益調整31400 (負數)借以前年度損益調整31400(負數)貸利潤分配-未分配利潤31400(負數);發放工資是通過現金發放的,我是不是還是調整下發放的應付職工薪酬,借以前年度損益調整31400(負數)貸應付職工薪酬31400(負數)借利潤分配-未分配利潤31400(負數)貸以前年度損益調整31400(負數)
老師,22年多計提了10萬,今年想更正,正常分錄是:借:以前年度損益調整-10,貸應付職人薪酬-10 但是我的賬套里沒有以前年度損益調整這個科目 ,想問下,可以用利潤分配-未分配利潤替代嗎。如果替代,分錄怎么寫,金額是不是負數,不太會。
老師,在2022年有兩筆公積金未計提,小企業會計準則,沒有以前年度損益調整科目用利潤分配-未分配利潤調整,分錄是這樣寫嗎 借 利潤分配-未分配利潤 13922 貸 應付職工薪酬-公積金13922 后面的分錄還要怎么寫?
出口退稅進項勾選成了抵扣了,分錄是借庫存商品,應交稅費進項稅,貸應付賬款,下個月做了進項轉出,怎么寫分錄
我們是廣告傳媒公司,可以增加網絡銷售的經營范圍嗎,
老師,請問對賬函有沒有
老師好 我是2023年1月在其他地方上班,,在此之前2020年12底是在房開公司上班,(備注:我發現公司有些資料不規范,并多次和老板溝通 要他找些專業的人來規范化,可老板并不太重視,要我和其他人來 我不答應,在公司只是做簡單的,保管票據)公司一直有會計和出納 我曾和老板溝通將我保管的票據交給她們 可公司的人都不接 總推三阻四找理由 導致保管的票據擱置,而我是2022年12底離開公司。在2023年1月至4月底老板總讓我斷斷續續來公司。2023年1月至4月底到公司接手的人也不肯接手票據,導致2024月5月底重新有人接手。公司拖欠我的工資也沒支付。我今年也是陸陸續續過來要工資。
老師 問您個問題 我公司4月取得一張個人代開的勞務發票(保潔費)1200元,不含稅金額1188.12,稅額11.88。還收到一張完稅證明12.29(上面是增值稅和城建稅),是保潔去代開發票的時候繳納的,我公司承擔這部分開票稅費12.29。在同月支付給保潔保潔費1200+開票稅費12.29=1212.29元,代開發票的個稅我公司也承擔。請問個稅怎么計算,基數是什么,我公司承擔的這些稅費需要所得稅納稅調增嗎
老師,請問下總投資112萬,A出資20萬占股18%,B占股82%。后面新增了C出資30萬,占股20%,然后A股份就是14.4%了,然后A就問112萬*14.4%=161280,他出了20萬,那多出來的38720去哪里了,這個怎么解釋呢?
老師,支付個人居間費是什么意思?一般是哪些行業有
老師請問一下,數電里的庫存發票還有很多21年和22年23的順豐快遞專票和車保險,房租發票,這些之前會計都沒抵扣也沒有做賬,現在我接手了了這到時要怎么消化掉?
@郭老師老師,我們去年確認了借方:應收賬款620000 貸方:主營業務收入601941.75 應交稅費——增值稅(銷項)18058.25 結果2025年我們說是這個服務終止,要沖紅26萬的發票,應該怎么賬務處理?寫一下具體的分錄以及匯算清繳表格如何填寫?
老師,如果公司有三名員工,每人公司承擔1100左右,個人承擔400多,現在社保一人繳納400多,別的兩人沒有收入,那請問社保這塊帳怎么做?計算明細是多少?