同學(xué)您好,同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的
實(shí)際發(fā)放的工資比計(jì)提的工資多,發(fā)放當(dāng)月需要補(bǔ)計(jì)提么
上個(gè)月計(jì)提工資比實(shí)際發(fā)放本月工資多了
你好,老師,上月計(jì)提工資比實(shí)際發(fā)放的少了,怎么做會計(jì)分錄。反過來,上月計(jì)提工資比實(shí)際發(fā)放的多了,又是怎么做賬的,謝謝!
上月計(jì)提的工資數(shù)多了,這個(gè)月實(shí)際發(fā)放比計(jì)提數(shù)少,請問是沖回多計(jì)提的差額部分嗎?
二月份收到光伏電費(fèi),但是一直沒在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),第一季度已經(jīng)報(bào)完稅了,這種情況怎么辦
老師好!請教:利潤表中的未分配利潤與資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系永遠(yuǎn)是平的嗎
我們是個(gè)體戶家裝,給客戶開材料款明細(xì)有幾十種合在一起開一個(gè)建筑材料可以嗎
老師,匯一本二商支十,分別指的什么啊,我記混了。
非樸老師勿擾,老師接著剛才講可以設(shè)置5月期初為0,核算成本嗎?那4月是盤點(diǎn)結(jié)余庫存2077怎么處理呢
老師,請問一下,我有一張成本發(fā)票一直沒收到,我做了暫估入庫,分錄是:借 庫存商品 貸 應(yīng)付-暫估 。然后企稅做了納稅調(diào)增。但這個(gè)應(yīng)付-暫估還一直放著,我實(shí)際會計(jì)做賬怎么做分錄呢?
個(gè)人轉(zhuǎn)給單位的款需要什么附件呢
請問我提現(xiàn)這是四張銀行回單是一筆業(yè)務(wù)嗎一共提取備用金是多少
多選題 如果正確答案是三個(gè) 選了2個(gè) 得多少分?
老師你好!公司有個(gè)掛靠方在核算交稅費(fèi)有什么好的方式,獨(dú)立核算交稅費(fèi),老師指導(dǎo)一下
工會經(jīng)費(fèi)報(bào)稅按照實(shí)發(fā)工資來么,還是按照計(jì)提的來
同學(xué)您好, 工會經(jīng)費(fèi)是按每月實(shí)際發(fā)放的工資計(jì)提的,不能按計(jì)提的工資進(jìn)行計(jì)算。