導(dǎo)致申報表上增值稅和所得稅申報金額不一致,這個沒有影響
我們開的個普通發(fā)票是理財收益。在賬上不記營業(yè)收入,所以我們的利潤表上的營業(yè)收入金額和增值稅報表上永遠不是一致的.但是現(xiàn)在我犯了個錯,為了每月使得他們一致,導(dǎo)致了增值稅申報表的未開具發(fā)票填錯了可咋辦你說我現(xiàn)在更正報表的話就是上月暫估的數(shù)填到未開具發(fā)票金額里100萬下個月開了100萬的發(fā)票.那我未開具發(fā)票金額里在填-100萬
老師,2月份突然要求權(quán)責(zé)發(fā)生制,按發(fā)貨確定收入,多開的沒有確定了,我的企業(yè)所得稅按未開票入賬,但他們多開了,我能不能增加多開收入,增值稅更正為企業(yè)所得稅一致的收入申報。都是免征,不影響稅額
,你好老師,增值稅申報表收入必須跟所得稅申報表收入一致嗎?由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金為95萬,不含稅為90萬,21年3月把發(fā)票全部開了,增值稅收入申報表為90萬,但是按權(quán)責(zé)發(fā)生制分攤確認收入,現(xiàn)在造成增值稅申報表收入大于所得稅申報表收入,稅務(wù)局講不行,必須一致,這怎么辦?
,你好老師,增值稅申報表收入必須跟所得稅申報表收入一致嗎?由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金為95萬,不含稅為90萬,21年3月把發(fā)票全部開了,增值稅收入申報表為90萬,但是按權(quán)責(zé)發(fā)生制分攤確認收入,現(xiàn)在造成增值稅申報表收入大于所得稅申報表收入,稅務(wù)局講不行,必須一致,這怎么辦?
老師 我們是當(dāng)月提供服務(wù) 次月開票結(jié)算 。 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制 可不可以當(dāng)月計提收入 但是稅法上按照開票申報 所以導(dǎo)致當(dāng)月賬上的收入和當(dāng)月賬上的增值稅是不匹配的 當(dāng)月賬上的收入和申報的收入不一致 因為申報是按當(dāng)月的開票金額 這種情況符合要求嗎
老師異地預(yù)交增值稅,科目怎么做。
知道毛利率和固定成本和變動成本,怎么求保本營業(yè)額
老師,請問匯算清繳的報表跟第四季度的報表不一致,是必須回去改第四季度的報表,是嗎?
老師,小規(guī)模旅游公司可以開代訂機票和住宿費,做成本嗎?這個要注意哪些方面
老板買的衣服是為形象那個費用能做為宣傳費入賬嗎,老板在公司是歌手。接的業(yè)務(wù)演出服務(wù)
知道毛利率,和固定資產(chǎn)怎么求保本營業(yè)額
老師,像保潔,司機,分揀員這種工種的。他們不買社保,公司說是把他們做在勞務(wù)人員工資表里面。他們跟公司簽的是勞務(wù)協(xié)議,他們這類人要怎么申報個稅?
老師,,個體戶最早之前的營業(yè)執(zhí)照現(xiàn)在換新營業(yè)執(zhí)照,線下需要提供房屋評審,營業(yè)地址用的自家房,這個可以直接在政務(wù)網(wǎng)做一個變更經(jīng)營范圍換個營業(yè)執(zhí)照嗎?
老師您好!問題是 大宗交易中我們實際采購到貨數(shù)量大于收取的發(fā)票上的數(shù)量,這個算銷售方的合理損耗,如實際到貨45噸,收取的采購發(fā)票數(shù)量是44.94噸,對方也不會重開發(fā)票,我們想按45噸銷售給下游客戶,這個差異怎么處理?入庫是按45噸入庫嗎?能按45噸銷售給下游客戶嗎?
請問一般匯算清繳的調(diào)增項目和調(diào)減項目有哪些?