你好,去年開的發票,今年是無法作廢的 可以紅沖(前提是當月的收入超過需要紅沖的金額,才可以紅沖啊)
老師:我公司小規模納稅人,按季繳稅,3季度開了一張去年的負數發票,去年的稅率是3%,今年是1%,這個季度我在增值稅納稅申報表怎么填寫?
今年5月份我紅沖了去年12月的一張發票,做的賬務處理是圖片上面那個。重開的是下面的那張,去年是小規模,現在是一般納稅人,現在開出的是13%的票,導致主營業務收入為負的了,今年還沒有發生銷售,這個季度的所得稅怎么報?
老師,小規模公司今年這個季度指開一張500元的發票,是去年申報無票收入的,現在要作廢去年的無票收入,要開發票,申報增值稅的時候是不是申報金額為0,但是今年開票系統會有開票數據,這樣申報會不會不通過,報錯呢
老師,問下去年開的發票,今年才作廢,導致今年1季度收入是負數,這個申報增值稅要怎么處理呀
老師,請教一下,小規模納稅人,上年末有確認未開票收入,本年開具普通發票,導致季度申報增值稅的金額不一致,報稅提示有差額,實際上是未開票收入導致的,這種情況怎么處理?未達起征點的收入,不需要交增值稅,請老師指導
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
老師,導致今年1季度收入是負數,這個申報增值稅要怎么處理呀
你好,前提是當月的收入超過需要紅沖的金額,才可以紅沖 沒有開具正數發票,是無法直接紅字發票的?