是的按上月計提的工資為依據的
我們是勞務派遣的公司,做賬的時候計提工資借應付工資 主營業務成本,貸應付職工薪酬,按照會計分錄我們申報殘保金是按應付工資的總額還是應付職工薪酬的總額申報
老師:季度申報工會經費,計稅依據是賬套應付職工薪酬的季度合計數,還是應付職工薪酬-職工工資季度合計數。
賬務 借:管理費用-工資 10000 貸:應付職工薪酬-工資 8000 貸:其他應收款-保險等 我要是申報工會經費,是不是按照8000申報啊,工會經費計稅依據是什么啊
你好老師,每月計提工會經費是工資2%.借:管理費用-工180貸:應付職工薪酬-工180,可申報繳納是按工資2%*40%借:應付職工薪酬-工72貸:銀行72,這樣年末應付職工薪酬-工會經費就有余額,該怎么調整,謝謝
工會經費申報 是按應付職工薪酬貸方金額為計稅依據嗎? 我們計提的有下個月工資
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
意思是包括我計提次月沒發放的
就是是按上月計提的,不管是否發放
好的 謝謝
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