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你好老師,每月計提工會經(jīng)費是工資2%.借:管理費用-工180貸:應(yīng)付職工薪酬-工180,可申報繳納是按工資2%*40%借:應(yīng)付職工薪酬-工72貸:銀行72,這樣年末應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費就有余額,該怎么調(diào)整,謝謝

2022-02-10 23:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-10 23:26

您好,剩下那部分不交了還是說?

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快賬用戶b9mw 追問 2022-02-10 23:27

剩下的是不需要交的

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快賬用戶b9mw 追問 2022-02-10 23:27

剩下的是不需要交的

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快賬用戶b9mw 追問 2022-02-10 23:27

剩下的是不需要交的

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齊紅老師 解答 2022-02-10 23:29

不交了計入到營業(yè)外收入,或沖減計提的

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您好,剩下那部分不交了還是說?
2022-02-10
同學? 你要堅持你一下你的應(yīng)付職工薪酬科目 還有其他應(yīng)收款科目有沒有前面做錯了
2023-12-28
你好,建議還是選擇第二個。
2024-04-18
您好 那您發(fā)放的時候可以這樣寫分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 40000 貸:其他應(yīng)付款 10000 貸:銀行存款 30000
2020-08-10
你好 對的 是這么做的
2021-05-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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