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老師您好,法定代表人提取了備用金,做了借其他應收款,貸銀行存款。后面法定代表人又拿發票報銷管理費用,做了借管理費用,貸其他應收。實際上是法定代表人用備用金支付的,現在的賬上怎么做分錄,把其他應收的金額沖一部分?

2023-04-10 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-10 17:49

您好,我覺得沒有分錄了啦,借:其他應收款 和報銷 時 貸其他應收 沖平啊,沒平就是還有備用金在老板那里,下次報銷再沖

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快賬用戶9524 追問 2023-04-10 17:54

對哈,我沒反應過來,謝謝老師,實際上已經沖了。 老師,還沒有做匯算清繳,暫時估算的管理費用,沒有發票,可不可以紅沖憑證后再申報匯算清繳?

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齊紅老師 解答 2023-04-10 17:56

您好,您紅沖在2023年嗎

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快賬用戶9524 追問 2023-04-10 18:00

不是,在2022.12月做紅沖

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齊紅老師 解答 2023-04-10 18:01

您好,那太可以了,啥也不用調整了,非常好

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快賬用戶9524 追問 2023-04-10 18:04

好的,謝謝老師回復(*^▽^*)

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齊紅老師 解答 2023-04-10 18:08

?希望以上回復能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好,我覺得沒有分錄了啦,借:其他應收款 和報銷 時 貸其他應收 沖平啊,沒平就是還有備用金在老板那里,下次報銷再沖
2023-04-10
借管理費用 貸其他應收款 就行
2024-11-04
您好!做法沒有問題。
2020-09-02
你好,付款借應付賬款貸銀行存款,到票借管理費用貸應付賬款。
2025-02-19
你好 ; 你這個是繳納了。沒有工資扣除嗎 ; 你工資要不要扣除的??
2023-02-13
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