您好,我覺得沒有分錄了啦,借:其他應收款 和報銷 時 貸其他應收 沖平啊,沒平就是還有備用金在老板那里,下次報銷再沖
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應付款,借:管理費用,貸,其他應付款,后面報銷是借,其他應付款,貸,銀行存款,現在他從賬上借款了,我是做其他應收賬款,還是其他應付款,我這不會做分錄了。
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應付款,借:管理費用,貸,其他應付款,后面報銷是借,其他應付款,貸,銀行存款,現在他從賬上借款了,我是做其他應收賬款,還是其他應付款,我這不會做分錄了。如果用其他應付款,應該怎么寫分錄?
其他應收款-住房公積金有借方余額,是21年導致的,當時做賬分錄是,借管理費用-住房公積金,借其他應收款-住房公積金,貸銀行存款。管理費用少算了,代收代付的公積金多算了,現在我怎么處理
老師您好,法定代表人提取了備用金,做了借其他應收款,貸銀行存款。后面法定代表人又拿發票報銷管理費用,做了借管理費用,貸其他應收。實際上是法定代表人用備用金支付的,現在的賬上怎么做分錄,把其他應收的金額沖一部分?
之前代賬計提的個人社保直接用庫存現金充了,計提的公司社保又未結轉。 1、我直接把個人部分,計提到管理費用,和公司部分一起結轉,分錄如下 借:管理費用--社保 貸:銀行存款 2、先沖回之前代賬做的庫存現金,分錄如下 借:其他應收款-社保(負數) 貸:庫存現金(負數) 借:管理費用-社保 其他應收款-社保 貸:銀行存款 麻煩您幫忙看看用哪個好 都是往年的,繳納了社保未結賬
豆包,還有一個情況就是 A 公司和 B 學校簽訂了合作協議,三年的,這個就是協議是 150 萬,然后 A 公司向 C 公司采購藥品或者是器械設備,就是寵物社寵在學校開展寵物設備和藥品的一些些東西,比如說采真實 C 公司自己進貨的采購價是 5 萬,但是 C 公司賣給 A 公司就可能是 15 萬這種,但是這個也是市場價,這種合理嗎?因為 a 公司和 b 公司是校企合作,這個,嗯,如果審查這些有沒有問題?A公司的股東法人同C公司的股東法人同一個人,但是分別的控股公司不同?
請問老師,新注冊的公司,納稅人信息查詢顯示為增值稅一般納稅人,但是申報表是小規模是為什么呢,我怎樣改成一般納稅人呢?
你好,一般納稅人企業,小企業會計準則,匯算2024年企業所得稅補繳200元,借:利潤分配-未分配利潤200,貸:應交稅費-企業所得稅200,調資產負債表怎么調?是需要改24年財務報表年報中的期末余額嗎?公司24年資產負債表期末余額是-1102431.19,得改成-1102631.19嗎?
老師您好,請問社會團體的會費收入要申報繳納增值稅嗎?
自產自銷農產品免企業所得稅嗎
老師,我們之前跟別人簽的貿易居間合同,我們開給誰,對應的進項,都是他們幫安排好,我們先對公付了5萬居間費。然后把U盾給他們的,他們操作這些發票對應的資金走賬,開的銷售發票>購進,資金走完賬,剩48334,之前我們賬戶還有一點點余額,他們轉走50600到他們一個 個人卡上,也是居間合同上的個人收款賬號,回單上寫的報銷款,這就是居間費吧,合同上寫的不含發票費用,如需發票,稅費由我們承擔。我想的把之前對公付他們的5萬和這筆一起入費用,匯算時候調增,這樣可以吧
新接手的公司,建筑業,3月工資申報 發放是老板名下發的,4月發放工資與3月申報人員姓名不符 有沒有新人員的身份證信息,應該怎么申報?怎么做賬?
老師,請問什么情況下企業要給去世職工的家屬發放撫恤金?
長期股權投資里支付的與投資有關的手續費,權益法和成本法分別計入什么?
請問之前借出去的款收不回來了,法院判決書也下來了怎么做賬務處理呢,之前沒計提需要補提嗎?
對哈,我沒反應過來,謝謝老師,實際上已經沖了。 老師,還沒有做匯算清繳,暫時估算的管理費用,沒有發票,可不可以紅沖憑證后再申報匯算清繳?
您好,您紅沖在2023年嗎
不是,在2022.12月做紅沖
您好,那太可以了,啥也不用調整了,非常好
好的,謝謝老師回復(*^▽^*)
?希望以上回復能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~