您好,是視同銷售的, 分錄, 借:營業外支出, 貸:主營業務收入, 應交稅費-應交增值稅, 同時或者月底結轉成本, 借:主營業務成本, 貸:產成品。
老師 外購的商品贈送(不是買一贈一就是作為樣品純贈),會計分錄: 借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 這樣處理對不對,如果是自產的商品做為樣品贈送是不是還要確認主營業務收入及成本?
將自產、委托加工或購買的貨物無償贈送他人。 借:營業外支出 貸:庫存商品 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 這樣做可以嗎
老師 外購贈送的話 視同銷售 價格如何確定 書上說自己的 他人的近期平均銷售價格 但是比如茶葉 一些節日禮品 自己不會賣的 沒有自己或他人參考價 這個舉例金額比較小 是不是這種贈送 不做賬最好?還是有什么好的處理方法 ? 另一種就是外購贈送金額比較大 自己又不賣此類貨 這種價格如何確定?如果是與自己經營無關的票 可不可以按照費用入賬 比如某個項目 根據客戶要求買多部手機贈送?
自產貨物贈送他人視同銷售,會計處理和稅法如何處理賬務
自產的貨物無償贈送他人要視同銷售交增值稅,銷售部門送樣和管理部門贈送自產產品,憑證如何做?
你好老師展會補貼怎么入賬,省商務廳給的計入營業外收入
你好老師請問收到展會補貼怎么做賬務處理?
您好老師, 公司租賃個人的汽車為公司辦公用,24年租賃發票在25年的4月份收到的,,然后24年的賬里面沒有計提汽車租賃費,今年收到發票怎樣做賬呢?
工程預付款開具零稅票,可能開局增值稅專票
老師你好,支付的購車定金,怎么做賬
請問附表二進項稅是自動生成的嗎,我剛匯總上傳過,怎么沒出來進項
老師,建筑企業采購材料物質價稅合計臨界點在實務中常用計算嗎?
公司參加商務會活動,對方給我們3000元補助,能開專票給對方嗎?
老師,一般納稅人買了二手車,現在要賣了,賣的稅率按多少算?
老師,專管員找我們,說出風險了,增值稅稅負和毛利率差異過大,這一般是什么原因呢?我們除了當年有一個留抵退稅,其他都是真實發生的業務,我該怎么寫情況說明呢,不太明白,增值稅稅負和毛利率有啥關系
營業外支出?不應該進入費用嗎
無償贈送的哦,計入營業外支出科目
不是計入三項費用科目的